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老师,工资咋计提哩,咋发放哩,交的社保费咋做帐哩老师,我有点米糊,

2022-01-12 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 10:26

 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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快账用户3827 追问 2022-01-12 10:29

老师,俺公司每个月工资数都不一样,我不知道该咋计提

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齐红老师 解答 2022-01-12 10:34

同学你好 算出来之后计提就行了 次月初算出来之后计提在上月的账里然后再结账

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快账用户3827 追问 2022-01-12 10:38

那老师计提的工资是扣除社保个人部分前的那个数吧

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齐红老师 解答 2022-01-12 10:43

对的 是这个数据的

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快账用户3827 追问 2022-01-12 10:44

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-12 10:51

满意请给五星好评,谢谢

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快账用户3827 追问 2022-01-12 11:24

还有个问题呀老师,一名员工离职了,但下月的社保计划已经出了,所以他的工资扣除了下月的社保费,该怎么做账哩老师

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齐红老师 解答 2022-01-12 11:32

同学你好 你们下个月还得给他交社保吗

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快账用户3827 追问 2022-01-12 11:35

是的交的

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齐红老师 解答 2022-01-12 11:43

那这个就做其他应付款 交社保的时候冲减其他应付款吧

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 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-01-12
计提 借:直接人工/管理费用-工资/销售费用-工资 5403.35 贷:应付职工薪酬5403.35 发放 借:应付职工薪酬5403.35 贷:银行存款 5400 管理费用-其他 3.35
2021-11-23
同学你好 这个是其他应收款借方余额吗 收不回来了?
2022-03-07
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-02-03
借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2021-08-14
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