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老师,个人给我公司提供安装服务,账上体现个人欠公司15万发票,但由于一些原因,公司和他打官司了,结果是不用他再提供发票了,钱票就算都清了,请问账上怎么平这应收15万的票?

2021-11-23 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-23 12:26

你好,你们单位是建筑行业的吗?

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快账用户1349 追问 2021-11-23 12:33

我公司属于混合业务,算建筑行业

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:38

你好,你开发票的时候给别人开产品再加上安装费吗?

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快账用户1349 追问 2021-11-23 12:54

是他给我们提供服务,他给我们提供发票,我给对方钱,现在账上其他应收款15万是对方欠我公司发票,但是打完官司结果是,我也不用再支付对方钱,对方也不用给我提供发票了。 我现在想把账平了,怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-11-23 12:56

借主营业务成本贷,银行存款正常做帐,汇算清缴。

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相关问题讨论
你好,你们单位是建筑行业的吗?
2021-11-23
一、原公司账务处理(解决挂账问题) 冲销原分录:原公司收到 19 万发票并付款时,分录为:借:库存商品(或原材料) 19 万贷:银行存款 19 万现在冲销 15 万发票,需做红字冲销:借:库存商品(或原材料) -15 万贷:应付账款 -15 万(注:此处用 “应付账款” 过渡,因为后续需与新公司的往来衔接) 与新公司的往来衔接:原公司将 15 万商品移库给新公司,且货款由新公司承担,需做内部往来分录:借:应付账款 15 万贷:其他应收款 —— 新公司 15 万(新公司需做:借:库存商品 15 万 贷:其他应付款 —— 原公司 15 万) 二、发票与税务处理 冲销与重开发票:供应商冲销 15 万原发票后,需向新公司重新开具 15 万的发票(货物名称、数量与原冲销部分一致),确保新公司入账和抵扣的合规性。 税务合规要点: 原公司需将冲销的 15 万发票对应的进项税额转出(若已抵扣): 借:应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出) (15 万对应的税额) 贷:库存商品(或原材料) (15 万对应的税额) 新公司取得 15 万发票后,正常认证抵扣进项税即可。
2025-10-27
你好      你是查账征收的还是核定征收的?   
2021-04-16
你好,这个2.5公司是要交给税务局的,代扣代缴,公司不交个人也要去交,所以开10万没有错
2022-04-01
 你好 ;      你实际货物收到了吗?  你付款出去; 对方不开票; 那你也得做实物购进分录冲预付账款才行的 
2022-08-11
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