你好,实收资本是没有收到,通过其他应收款科目挂账吗?

老师,实收资本我记入其他应收款 王某了,但是我支付工资时还是王某替单位垫付的工资款,我可以记入其他应付款 王某吗?还是直接记入其他应收款 王某呢
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
我司有一笔挖机加油的费用 借:制造费用-油费 这比费用是帮挖机师傅代垫的 贷方怎么做呢 直接做其他应收款吗 代垫的是名下某个股东的 贷:其他应付款王某某 然后这比钱要收回来 是借其他应付款王某某 贷其他应付款挖机师傅吗
老师,您好!公司借入一笔款项,用来验资,验资完毕立马还给债权人,这边这样记账:借:银行存款 贷:实收资本某某 还款时,借:实收资本某某 贷:其他应付款,这样可以吗?
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
是的,老师
你好,实收资本没有收到,不需要通过其他应收款科目核算,直接不用做实收资本分录就是了。 支付工资时是王某替单位垫付的工资款,通过 其他应付款 科目核算
那我已入账了,我怎么冲销实收资本呢
你好,冲销实收资本分录是 借:实收资本,贷:其他应收款
老师,实收资本如果没有收到,无论营业执照上写注册资本金多少,都无须挂账实收资本了呗,还是怎么写分录呢
你好,实收资本如果没有收到,无论营业执照上写注册资本金多少,都无须挂账实收资本,这种情况不需要做实收资本分录
好的,老师,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
老师我可以调整科目的分录写借 其他应收款 王某 贷 其他应付款 王某吗
你好,不可以这样处理 正确的分录是先把实收资本红冲 借:实收资本,贷:其他应收款 然后做垫付工资分录 借:应付职工薪酬,贷:其他应付款
老师,我冲完实收资本后,其他应收款 王某 期末还有余额,其他应付款 王某 以前也有余额,我调整一下不可以吗?
你好,其他应收款,其他应付款是同一个明细的,可以对冲
那我想把其他应收款冲平,意思是我可以起一张凭证: 借 其他应收款 王某 贷 其他应付款 王某呗
你好,对冲分录是 借:其他应付款 贷:其他应收款
好的,谢谢,老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。