同学,你好 你之前做账是不是都做到应付账,没有区分?

我们公司之前有个供货商的账,只有付款的明细账,没有做我们欠人家多少钱,应付账款在借方。后来新会计又重新建了账套,把这个供货商的账直接没挂上,现在要付款的话,我应该怎么做?
老师好,期初数录入只有一级科目,没有二级明细 比如,应收账款 50万, 后面我要记账,比如应收账款A多少钱,但是我建立二级科目时候,系统就提示会覆盖原来的数据,也就是直接把原来的50万期初数加进去了, 这种情况怎么办?
老师好,期初数录入只有一级科目,没有二级明细 比如,应收账款 50万, 后面我要记账,比如应收账款A多少钱,但是我建立二级科目时候,系统就提示会覆盖原来的数据,也就是直接把原来的50万期初数加进去了, 这种情况怎么办?
我现在有明细账和总账 明细账上只有摘要 (没有科目的二级科目)我要怎么知道应付账款哪家公司付多少 哪家公司付多少?现在是起初才开始建账要填初始数据
老师,我公司的配件库存是实际的库存,有些开票有些不开票的,总的库存有50多万,但是财务账上的库存有260万,财务只挂了一个二级科目,没有明细科目,也没有另外建库存台账,现在这200来万的库存要开发票的话,我怎么知道明细该开哪些呀,
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师没有的 是分开的 是之前的会计做的 我才接手的
我听我朋友说的但是我没有怎么懂 他说先把认证发票那里导出来 但是我的认证发票里面都是付了款的啊
同学,你好 是分开做的,那是怎么分开做的?是项目选择了客户名字还是什么
他肯定是选择了客户名字了 但是我现在也没有哪个客户多少钱的明细
同学,你好 你看明细账,然后点应付账款进去
所以我现在不知道怎么去填期初的数据 ,他打印出来的明细账就只有摘要 然后很笼统的摘要
我现在该怎么才知道应付的哪些人呢 ? 还有数据
同学,你好 你看明细账,然后点应付账款进去,会有明细的
老师之前的账全都没有了 我现在是在建账 现在我只有明细账和总账的(纸质)还有记账凭证(纸质)
同学,你好 这样的话,你需要翻发票
我现在已经导出来发票清单了 在认证里面导出来的 但是同时说这些都付过钱了
同学,你好 总的应付多少,减去已经付的,就是剩下应该要付的
老师你的意思是认证的这个是已经付了的 然后我翻凭证找出应付账款两个相减的意思吗
同学,你好 嗯嗯,是的
老师 我现在是有应付账款的最后余额的 但是我要知道哪些钱是哪些客户的
同学,你好 所以看发票,发票有客户名字