同学你好 报销的时候有发票吧

备用金问题: 问题3:公司日常业务支出走基本户不方便,从公司基本账户转到法人个人账户作为备用金,然后累计发票报销,是否可行?如何进行账务处理? 例如:4月1日从基本户转给法人备用金10万元,4月份合计返回发票3万元,剩余7万元继续备用挂账。 借:其他应收款-a 10 贷:银行存款 10 借:管理费用 3 贷:其他应收款-a 3 可行吗?不违规吧
老师,我公司业务员出差回来报销,例如, 业务员12.3日预借差旅费5000元,12.18日回来实际报销4700,我做的分录如下 1.借款时候, 借:其他应收款 王二 5000 贷:其他应付款—老板 5000 回来报销时 借:销售费用 差旅费 4700 贷:其他应收款 王二 4700 问剩余的300元,该如何做帐 借:其他应付款-老板300 贷:其他应收款王二 300 这样可以吗
老师你好!给业务员预支差费转账10000元,借:其他应收款 贷:银行存款。。然后业务员回来报了1000元,剩余的钱还继续留给业务员备用,公司不收回,这笔业务如何做账呢?谢谢
我们公司经常有业务员去外面先垫资,去外面差旅费,汽车邮费,住宿费拿一些票回来再报销,比如业务员叫王新,但是业务员拿回来的报销单子上是什么快捷酒店呀,因为有发票拿给财务,所以财务就从公账转给王五个人账号上,这种情况我们公司该如何做分录,借方 销售费用-差旅费,贷方 银行存款,还是借方 销售费用-差旅费 贷方 其他应付款-王五,借方 其他应付款-王五 ,贷方:银行存款
请问一下,公司公帐转给老板钱,摘要写了是业务借款,做“借:其它应收款,贷:银行”以银行回单做依据,老板用这个钱发工资报销员工差旅费等,那账应该坐一笔摘要备用金“借:现金,贷:其它应收款”,请问这个又以什么为依据来做呢
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师忽略发票环节。要账务处理
同学你好 借销售费用1000 贷其他应收款1000 就这样做