同学你好 报销的时候有发票吧

备用金问题: 问题3:公司日常业务支出走基本户不方便,从公司基本账户转到法人个人账户作为备用金,然后累计发票报销,是否可行?如何进行账务处理? 例如:4月1日从基本户转给法人备用金10万元,4月份合计返回发票3万元,剩余7万元继续备用挂账。 借:其他应收款-a 10 贷:银行存款 10 借:管理费用 3 贷:其他应收款-a 3 可行吗?不违规吧
老师,我公司业务员出差回来报销,例如, 业务员12.3日预借差旅费5000元,12.18日回来实际报销4700,我做的分录如下 1.借款时候, 借:其他应收款 王二 5000 贷:其他应付款—老板 5000 回来报销时 借:销售费用 差旅费 4700 贷:其他应收款 王二 4700 问剩余的300元,该如何做帐 借:其他应付款-老板300 贷:其他应收款王二 300 这样可以吗
老师你好!给业务员预支差费转账10000元,借:其他应收款 贷:银行存款。。然后业务员回来报了1000元,剩余的钱还继续留给业务员备用,公司不收回,这笔业务如何做账呢?谢谢
我们公司经常有业务员去外面先垫资,去外面差旅费,汽车邮费,住宿费拿一些票回来再报销,比如业务员叫王新,但是业务员拿回来的报销单子上是什么快捷酒店呀,因为有发票拿给财务,所以财务就从公账转给王五个人账号上,这种情况我们公司该如何做分录,借方 销售费用-差旅费,贷方 银行存款,还是借方 销售费用-差旅费 贷方 其他应付款-王五,借方 其他应付款-王五 ,贷方:银行存款
请问一下,公司公帐转给老板钱,摘要写了是业务借款,做“借:其它应收款,贷:银行”以银行回单做依据,老板用这个钱发工资报销员工差旅费等,那账应该坐一笔摘要备用金“借:现金,贷:其它应收款”,请问这个又以什么为依据来做呢
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
老师忽略发票环节。要账务处理
同学你好 借销售费用1000 贷其他应收款1000 就这样做