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老师,上月支出费用,次月收到发票,发票怎么做账

2021-11-26 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-26 11:24

你好,你上一个月借管理费用贷银行存款是这么做的吗?

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快账用户1588 追问 2021-11-26 11:25

是的,老师

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齐红老师 解答 2021-11-26 11:26

发票收到之后,借其他应付款,借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款。

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快账用户1588 追问 2021-11-26 11:28

老师,还有进项呢,是专票

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快账用户1588 追问 2021-11-26 11:29

红冲在做正确的可以吗

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齐红老师 解答 2021-11-26 11:30

管理费用应交税费应交增值税进项贷其他应付款,最后一个分录是写这个,是这么理解的。

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快账用户1588 追问 2021-11-26 11:35

不明白老师

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齐红老师 解答 2021-11-26 11:35

冲之前暂估的,然后再做发票的。

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快账用户1588 追问 2021-11-26 11:36

把上月的冲了,在正确的做一笔

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齐红老师 解答 2021-11-26 11:38

是的,是这么做的,是这么理解的。

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你好,你上一个月借管理费用贷银行存款是这么做的吗?
2021-11-26
借管理费用,贷银行 次月借其他应付款 借管理费用负数, 借管理费用 贷其他应付款
2023-09-13
借其他应付款、借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款。
2021-09-05
您好,先支付计入预付账款就可以
2024-05-31
借其他应付款借财务费用负数, 然后再做发票的,借财务费用贷其他应付款
2022-04-25
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