你好,你上一个月借管理费用贷银行存款是这么做的吗?

上个月支出的未开票费用已经在上个月确认费用了,次月收到发票,该如何做账?
老师,上月支出费用,次月收到发票,发票怎么做账
老师!上个月的财务费用这个月才收到发票怎么做账!下次才能找到这个财务发票
老师,当月计提咨询费用,当月支付,没收到发票这两笔怎么做账?计提怎么做,发放怎么做?两个月后收到发票。又怎么做账?
老师,请问上月支付费用,但未收到发票,下月收到发票怎么处理呢
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
六税两费减免政策,附加税要交吗
老师,电商企业的刷单费用如何记账。能进费用吗
老师上个月还正常报社保,这个月老板说医保局有个文件批不下来,10月份交不上社保,老师有风险吗?
什么情况下转赠股本免企业所得税,什么情况下交所得税
老师,我公司公帐上的钱,以什么方式转到自己的私人卡能够避免股东分红?有什么方法?
公司租车法人员工车,签了租赁协议法人员工车修车费用开专票可以抵扣吗?
老师,老板人个的款转入公户的钱,当时因为经营需要转入的,现在公户有钱了再转到个人户。有时间要求吗。有没有什么风险
您好老师,注销公司的汇算清缴就是清税申报那里吗,然后是需要把账上的科目清零之后再做这个是吧
是的,老师
发票收到之后,借其他应付款,借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款。
老师,还有进项呢,是专票
红冲在做正确的可以吗
管理费用应交税费应交增值税进项贷其他应付款,最后一个分录是写这个,是这么理解的。
不明白老师
冲之前暂估的,然后再做发票的。
把上月的冲了,在正确的做一笔
是的,是这么做的,是这么理解的。