同学你好!具体是哪里不明白?
甲企业2019年4月30日编制的“工资费用分配汇总表”中列示应付工资总额383 000元,其中产品生产人员工资为314 000元,车间管理人员工资为25 000元,企业行政管理人员工资为18000元,专设销售机构人员工资为26000元。(2)按工资总额的12%计算应由甲企业负担的向社会保险经办机构缴纳社会保险费共计45 960元,按照工资总额的5%计提应由甲企业负担的住房公积金为19 150元(假设以本月工资总额为计提标准)。(3)2019年4月30日,该企业从应付职工薪酬中代扣个人应缴纳的社会保险费11 490元、 住房公积金为19 150元, 共计30 640元。(4)2019年4月30日,甲企业以银行存款缴纳本月社会保险费和住房公积金共计95 750元。(5)2019年4月30日,甲企业根据相关规定,分别按照职工工资总额的2%和8%的计提标准,确认应付工会经费和职工教育经费。(6)2019年5月10日通过银行发放上月工资,扣回代垫职工房租32000元,扣回企业代垫职工家属医药费8 000元,代扣个人所得税23 000元,代扣个人负担的社会保险费和住房公积金30640元,实发工资252 980元;要求:进行账务处理
2.甲企业2020年10月应付工资总额90000元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产人员工资为30 000元,车间管理人员工资为10 000元,企业行政管理人员工资为30000元,专设销售机构人员工资为20000元。其中企业代垫职工房租5 000元,代扣个人所得税3 000元,代扣个人负担的社会保险费和住房公积金2000元,通过银行实发工资80000元。请编写以下会计分录: (1)计提职工薪酬 (2)结转代垫、代扣款项 (3)通过银行发放工资 (4)甲企业按照工资总额10%的比例计提由企业负担的医疗保险,并上交。
甲公司2018年1月31日的工资总额为750 000元,其中,产品生产工人工资300 000元,在建工程人员工资200 000元,行政管理人员工资150 000元,销售人员工资100 000元。根据所在地政府规定,公司分别按照职工工资总额的10%、12%、计提医疗保险费、养老保险费, 实际发放工资时,企业按照规定代扣职工个人所得税30 000元,代扣社保100000元。 要求:试做甲公司计提工资,发放工资,缴纳社保、个税的账务处理。
企业应付职工薪酬的有关计算及会计处理作业题 假定甲企业2020年11月发生如下职工薪酬业务: (1)月末计算并分配本月应付职工工资总额1 000 000元(其中生产工人工资600 000元,车间管理人员工资120 000元,厂部管理部门人员工资200 000元,销售人员工资50 000元,在建工程人员工资30 000元)。 (2)月末分别按工资总额的8%、20%、2%、10.5%、14%、2%和2.5%计提医疗保险费、基本养老保险费、失业保险费、住房公积金、职工福利费、工会经费和职工教育费。
企业应付职工薪酬的有关计算及会计处理作业题 假定甲企业2020年11月发生如下职工薪酬业务: (1)月末计算并分配本月应付职工工资总额1 000 000元(其中生产工人工资600 000元,车间管理人员工资120 000元,厂部管理部门人员工资200 000元,销售人员工资50 000元,在建工程人员工资30 000元)。 (2)月末分别按工资总额的8%、20%、2%、10.5%、14%、2%和2.5%计提医疗保险费、基本养老保险费、失业保险费、住房公积金、职工福利费、工会经费和职工教育费。 (3)企业代扣职工个人所得税30 000元,并将其余基本应付工资970 000元通过开户银行支付至职工工资卡中。 (4)企业以银行存款向社会保险征收部门支付计提的医疗保险费80 000元、养老保险费200 000元和失业保险费20 000元,向住房公积金管理中心支付计提的住房公积金105 000元,向工会支付计提的工会经费20 000元。 题目发不完问答时候发后续
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
我们是装修公司,我看不懂这个订的公式,有没有简单一点的公式,求解
出差机票买的保险可以列入差旅费吗
第二三问不太明白
第二问,拿相应工资额乘以相应比例
第三问 借应付职工薪酬142200+10200+13600+4000 贷其他应收款10200+13600 应交税费-应交个人所得税4000 银行存款142200