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老师,我收到一张免税的普通发票,等于不能抵扣增值税,我要算增值税的税负率,税负率我控制在1.6,那我这张普通金额不含税金额要加进去吗

2021-11-29 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-29 11:06

你好不需要算进去的,这个也不是你的收入,这个是你收到的。

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快账用户4483 追问 2021-11-29 11:08

哦,对,我搞糊涂了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-29 11:10

不用客气工作愉快。

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快账用户4483 追问 2021-11-29 11:57

税负率1.6或者1.8这个范围有风险没

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齐红老师 解答 2021-11-29 11:58

你们单位主营是什么的?

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快账用户4483 追问 2021-11-29 11:58

就是每个月有浮动相差0.2或者0.3

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齐红老师 解答 2021-11-29 11:59

单位主营是什么的?

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快账用户4483 追问 2021-11-29 12:00

贸易公司,一般纳税人,水饺,汤圆,饮料

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齐红老师 解答 2021-11-29 12:03

哦,这个税负可以的。

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相关问题讨论
你好不需要算进去的,这个也不是你的收入,这个是你收到的。
2021-11-29
你好同学,这个需要你去税务局认证一下,认可后可以正常抵9的税,我们是承认的同学。农业的是可以抵的同学,
2019-08-04
 你好;    你只有免税业务的话;  做认证 转出;  或者含税计入 当普票用   
2022-09-27
你好在第十栏填写不含税,销售额负数。
2021-10-08
你好,是的,可抵扣进项税额=增值税专用发票上注明的金额(或农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价)×扣除率9%
2020-08-05
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