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电子税务局报表申报了,但是现在有一个对方公司的进项票有问题需要转出无法抵扣的进项税额,这个进项税额怎么处理呢

2021-11-29 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-29 16:13

您好 请问是要填申报表吗

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快账用户5178 追问 2021-11-29 16:14

是的,怎么改呢

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齐红老师 解答 2021-11-29 16:15

下个月申报的时候填增值税申报表附表二 进项税额转出栏次

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您好 请问是要填申报表吗
2021-11-29
你好; 你在   增值税认证平台 选择的勾选不抵扣处理 ;那你就不用去操作转出的 
2022-12-05
你好,借应交税费增值税加计扣除负数 贷营业外收入负数, 借应交税费增值税加计扣除 贷应交税费未交增值税
2023-10-16
同学你好, 借,管理费用一福利费 贷,应交税费一应增一进项转出 6月已经抵扣,是先做进项再转出;
2021-08-09
同学你好,今天申报时,先不做进项转出,也不抵扣今天开回来的进项,先申报处理,等明天到税务局看看更正申报,是不是就可以勾选抵扣了,再做进项转出处理。
2022-07-15
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