您好,进项税额可以按发票上的金额做,成本可以减2元。少做进去2元。
老师好,想问一下,我们付款给供应商买设备,但是供应商把发票开给了我们总公司,总公司又开给了我们,我们怎么做账?
老师,我想问下我们开给供应商的支票,供应商背书给别的公司,这个我要怎么写分录
我想请问一下,供应商给我们开票多开了2元我该怎么做分录[捂脸]
老师我们付款是100元,供应商给我开票是100.01,多开了1分钱,以后也没业务了,对方想平账,我该怎么做没风险
你好,给客户开发票,收税点的那种,另外还帮客户找了个供应商,供应商也给开了发票。结果供应商的税点款也转给了我们。假如我们收的税点是800元,供应商应该收税点200元。我们收到了税点款1000元。我们内账应该怎么做?后期会把供应商的税点转给供应商。我就想问这个1业务怎么做分录合适?谢谢你了
有没有一种行规,就是代加工的时候,如何收取加工费
国企为了走流水跟农户采购农产品(农户无法开具发票)然后国企在以相同价格销售出去,一进一出没有产生利润,这种情况怎么做账呢目前销售也没有开发票,采购可以做成借预收,贷银行存款,销售可以做成借银行存款,贷预付账款,开出发票后确认收入再结转成本,采购没有成本票就暂估入库吗?
老师,公司是一般纳税人,小企业会计准则,个人所得税的会计分录怎么做账的?
小规模纳税人开具的专票3个点 交增值税的时候可以抵扣2个点吗
公司对公账户收了一分钱,抖音验证打款验证,怎么入账?记入什么科目
老师小规模印花税该怎么提
老师请问老师企业所得税填0收入填0营业成本、显示提示风险等及低是不是可以继续申报了呢
请问如果1000元商品,平台补贴100,给平台开100元推广服务发票6%,销售金额应该确认为多少?税务怎么处理?
老师,您好!我想问一下,购买材料时借:应付账款100,贷:银行存款100,月末发票没回来,是借:原材料100 贷:应付账款—暂估100吗?
这个利息怎么算的老师