学员你好,需要计算,老师九点左右回复你,如果没有回复,请提醒一下

这个表格的填写问题请老师帮忙解答
老师,请帮我解答这个问题
合并报表问题,烦请老师详细解答,谢谢!
老师我有一道合并报表相关抵消题目不会做,麻烦老师帮我解答一下,谢谢。
关于合并会计报表的问题,求老师解答
老师,银行收到货款,半年也没有开票,按正常来说是计未开票收入,但一般纳税人增值税13%,客户不想交税,要怎样把应收平了?
老师,请问人工就是成本的情况,是不是要将工资结转为成本的
老师,公户支出一笔信息服务费,但是发票还没有回来 请问怎么做分录
小规模企业,货物成本直接走的主营业务成本,假设:23年主营业务成本合计5万,,现在25年发现主营成本应该是3万元,另外2万是应该归费用上,问分录上怎么处理。
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧
老师,单位给个人反向开票的话,是不是都会选择核定一个税率来征税呀?因为他们的成本费用没办法归集,这样的话平时按照百分之0.5预缴的话,等到汇算清缴的时候是不是都会产生退税呀?
计提研发人员工资,含不含个人代扣代缴的费用?
请问京东后台的京豆,服务费,未开票怎么处理的账目
电脑端怎么访问会计学堂
老师,上级拨的固定资产增加实收资本需要缴纳印花税吗
2019年存货抵消分录 借:年初未分配利润500*0.4=200 贷:营业成本200(2018年剩余) 2019年出售 借:营业收入5000 贷:营业成本4600 存货400 集团价值4000*0.4=1600,未减值,冲销减值 借:存货200 贷:资产减值损失200
2019年内部固定资产交易 借:年初未分配利润 500 贷:固定资产 500 借:固定资产150 贷:管理费用100 年初未分配利润50
请给个五星好评,谢谢