学员你好,需要计算,老师九点左右回复你,如果没有回复,请提醒一下
这个表格的填写问题请老师帮忙解答
老师,请帮我解答这个问题
合并报表问题,烦请老师详细解答,谢谢!
老师,请帮我解答一下这个问题
老师我有一道合并报表相关抵消题目不会做,麻烦老师帮我解答一下,谢谢。
旅行社差额征税,但是也有技术服务费的业务,开的是现代服务*服务费的发票,这样收到的专票成本发票,可以抵扣进项税吗
公司有职工的孩子得了重病,想给一些补助,有相关的政策文件吗
我们公司的工资准备按两部分发放,一部分是按照最低工资2740元银行转帐(扣除五险一金后),剩余部分根据绩效现金发放。 请问:这样做,在员工离职时,补偿金能否按照银行转账2740元计算(现金部分计算吗)?如果不能,请问如何避免补偿金较高。
老师好,请教一下,5月份开出一张水泥销售发票,账已做了,7月份上我红冲重开,请问,红冲时要把结转的库存商品及成本也红冲,对不
一般纳税人月底要做哪些
老师,公司团建发生的交通费怎么做分录
监理费记入管理费用还是在建工程?
老师好,员工7月没有上社保,在8月补交7月社保,报8月份个税的时候可以在税前扣除五险一金7和8月的吗,应该怎么弄
老师,麻烦问下,销售黄金收取的工费,是单独开具还是一并开在黄金价格里边
老师你好,请问公司与员工打官司,员工要求发放100万,公司输了,这100万公司转给个人应该做什么处理?公司按照法院判决转的钱,应该按照怎么操作处理,需要申报个税不?
2019年存货抵消分录 借:年初未分配利润500*0.4=200 贷:营业成本200(2018年剩余) 2019年出售 借:营业收入5000 贷:营业成本4600 存货400 集团价值4000*0.4=1600,未减值,冲销减值 借:存货200 贷:资产减值损失200
2019年内部固定资产交易 借:年初未分配利润 500 贷:固定资产 500 借:固定资产150 贷:管理费用100 年初未分配利润50
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