你好! 查账征收就是以收入减去成本费用后的利润,即经营所得来缴纳个人所得税的。
我是个体工商户,前几天税务局打电话给我从定期定额改成查账征收了,我想问原来季度45万以内免增值税,季度超过9万去交百分之1点个人所得税,那现在我查账征收了,怎么征税的,
老师 个体户是查账征收 他的增值税免税销售额只要不超45万就是免税的是吧 要是定额季度超9万得定额增值税就是相应交就行是吧 这是之前定额的 现在改成查账的 我还是按照之前定额的销售额写的 只要不超45万就行是吗就填写第11项就行了 吧
个体工商户,核定征收的, 今天打电话给我说我定额3万元的, 意识我定额低了,经验所得需要缴纳3%还是多少钱。 但是我季度是没有超过45万元的,比如我开了43万不含税发票,我就是按43万的数据申报的,也是交了增值税和个人经营所得的,就是今年免税就是交了个人经营所得就是!这样子我要去税务问问嘛?
你好老师,我是上海地区的,以前是核定征收缴税,2023年变成了查账征收,我第一个季度报税开票金额30万以内(实开五六万),这个是免税的。 第二个季度报经营所得税时(预缴纳所得税)发现问题了从核定征收变成了查账征收,扣的税款比原来高出好几倍,我现在不知道该怎么报税交税了。以前都是填个收入总额就行了,成本是0元。现在报税减免完还是原来的好几倍价格,我以后该怎么报税,成本费用是指的别人给我开的发票还是什么,收据或者不是发票之类的能作为成本费用吗。还有就是我在网上看查帐征收要开始做账了,我要怎么做帐? 问题有点多,麻烦老师了!感谢!
老师我想请问下,我是个体户,以前是核定征收,每次来了发票就缴纳9个点个税,今年开始查账征收,我这个季度也开发票了,但是进去系统申报时发现一个问题,原本我计划这个季度还是按之前核定征收时,薄开票金额9个点左右缴纳税,但是申报后给我提示,因为上季度我有预交税费2000多,这个季度算好的400多税费交不起,这个怎么处理?我不太懂
他们是要红冲了,开了一张新的5月扣减那笔退货后的金额的发票,这次开的金额和实付金额(里面扣掉了因退货转给我们的款)不一致,不影响的哈!分录怎么做?
老师,我们的周转材料记错了本来是几万,记成了1.3个亿,查账发现的,但是是去年的账,资产负债表一一直是平的现在需要把这个1.3调回几万,这样就不平了,请问需要咋调账
老师好!我们是购买方,5月购进货中现在有一部分退货,当时发票款已给!退货本应退钱给我们,刚好有笔新业务他们让在这次货款里扣减后付款,那发票按扣退货款后的金额开,还是按照本次货款开
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我们公司人员外包给第三方灵活用工平台,都是先预付一部分钱给对方,对方开票给我们,我们这边直接入成本,发生的工资对方再支付给人员,每年都有剩余,剩余部分的钱到第二年接着支付,有没有风险?
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我是个体,原来下一个季度去交个人所得税百分之1,那查账征收了,我的个人所得税怎么交呢
查账征收需要计算收入,成本费用和利润的,需要报送财务报表,再根据财务报表数据计算缴纳个税。
税务局只是打电话查账征收,我问他个税多少,她说跟以前一样交百分之1,这是什么情况
这个百分之一是预交,次年老板个人的个税是需要汇算清缴的。
老板个人的个税汇缴清算还要再交吗?怎么交呀
我能不能改回去,我在哪里可以查询我的税费情况
个税汇算清缴是可以多退少补的,具体计算比较复杂。建议你去一趟税务局,每个地方的政策也不一样,问一问专管员比较好。