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老师,10月份我公司购进一批商品,比如瓜子100袋,其中搭赠了20袋,金额200元,但是对方开发票的时候,开的金额200元,数量100袋,也就是搭赠的数量没有开进去,但我在10月份暂估入库的时候做的是120袋,200元,这个怎么处理呢?

2021-11-30 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-30 10:06

你好;   那你就按照120来入账  ; 只是没有发票的20个 到时你汇算调整即可  

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快账用户5998 追问 2021-11-30 10:09

这个汇算清缴怎么调呢

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齐红老师 解答 2021-11-30 10:11

填写纳税调整表 扣除类项目去调整  ;  写其他栏次去   

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快账用户5998 追问 2021-11-30 10:13

什么意思?

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齐红老师 解答 2021-11-30 10:13

你好; 写汇算     调整表的时候调增 这部分成本 。   

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快账用户5998 追问 2021-11-30 10:21

老师,只有这个办法吗?

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齐红老师 解答 2021-11-30 10:28

是的。 是的。   合规的话就按上面说的处理   

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你好;   那你就按照120来入账  ; 只是没有发票的20个 到时你汇算调整即可  
2021-11-30
你好,只要是真实的话就是可以的。
2021-12-01
您好,赠品对方没有开折扣发票吗?
2021-12-06
您好,您可以把100个一次计入费用核算。
2020-06-10
您好,暂估金额是根据合同金额或双方约定金额
2021-03-18
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