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我们是个体工商户餐饮行业的,支付工装和窗帘费用,十月份付了7322现在付了7278总共要付14644还有44没付完,我现在怎么做分录

2021-11-30 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 12:37

你好 ;             这工装费是员工承担还是公司来承担的; 窗帘部分 计入   借  管理费用-窗帘费  贷  应付账款 ; 借应付账款 贷银行存款 ;  

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快账用户1475 追问 2021-11-30 12:45

公司承担的吧,我看他十月份计入管理费用开办费里面了,我现在咋做分录,借管理费用开办费7278贷银行存款对吗?然后借管理费用开办费贷应付账款瑞雅思公司44对吗

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齐红老师 解答 2021-11-30 12:46

你好; 公司承担的话  ;       如果是筹建期的话  ; 是的 就这样来挂分录   

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你好 ;             这工装费是员工承担还是公司来承担的; 窗帘部分 计入   借  管理费用-窗帘费  贷  应付账款 ; 借应付账款 贷银行存款 ;  
2021-11-30
借:工程施工,14644,贷:应付账款14644
2021-11-30
你好;  账上 你要计入固定资产。按月折旧; 不能一次性折旧的; 你只是 税务上申请可以一次税前扣除 ;    
2021-12-01
你好;   账上你要计入固定资产去 。按月做折旧的 ;    只是税务上一次性申请税前扣除; 不能 直接一次性折旧的; 这样处理是不对的
2021-12-01
您好 借 工程施工 贷 银行存款
2021-04-05
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