同学你好 就是最后的 还没卖出去的剩下的 2.对的
老师,请教一下,我看到我公司以前的财务(小规模,季度申报)申报增值税时,其中填写增值税不含税销售额是401270.62元,然后应纳税额是12038.12元,其中本期应纳税额减征额2975.5元,应纳税额合计9062.62元,实际最后她申报了9062.62元。我想咨询的是,那个2975.5元和9062.62元是怎么算来的?为什么我们要缴纳9062.62元,现在不是小微企业减按1%征税的吗?不是应该缴纳增值税401270.62*1%=4012.71元吗?
请问房地产企业,在土增税申报中,什么情况下叫尾盘呢?尾盘应该怎么申报呢?是按照预征率计算吗?
老师,总分机构汇总纳税企业所得税,如果总公司和分公司都是亏损的情况下,请问该如何申报,还是规定的比例分摊亏损额吗?因为按照公司分摊比例,从营业收入、职工薪酬和资产总额三个比例,是计算分摊的税额,亏损的怎么写呢
您好,我公司为房地产开发企业一般纳税人,因之前有按法规预交3%的增值税,后又申请了留抵退税税款590万元,本期开具9个点税率的正式发票,票面金额为6000万左右,产生税额550万左右,,竞拍土地是花费6000万购买政府土地,本期有新收到销售款200万,请问我本期的应交增值税是多少,要怎么填写增值税申报表呢。
我公司是小规模纳税人,2023年1季度的开票税率是1%,3月份有未开票收入,我按照1%计算出不含税金额填入未开票收入申报表中,但我会计账上1-3月是按3%计提的增值税,这样做有问题吗?然后发现税会之间的税额差异有50多元,申报表中的增值税额是按照不含1%税额的不含税价计算得出的,导致不含税收入是比实际收入多,请问这种 情况下要怎么处理才合适呢
老师好我新接的帐怎么建账呢
我收到了500,客户有优惠券支付为480,客户要求开具480的发票,这发票应如何开具?做账怎么做
收据和手撕发票上面的章不一样,可以不老师
老师你好就是我们是谷物加工企业,我们的加工粮食的工人的工资入什么科目?
医疗器材有试用的产品该怎么结转成本呢,不是销售给医院是给医院试用,我结转成本还是按照之前采购价格结转么?
老师好,有家材料商,现我公司不要票,扣除税金3600元,原来做的凭证应付货款是34400元。现在要冲掉3600计入那个科目。内账处理。谢谢!
您好~想咨询下,公司承担员工个人社保部分 ,目前社保新基数出来了,那9月除了补提社保【企业部分】,还要有一笔补提个人工资【那个员工】?
请问之前计提了,怎么收到红字发票怎么做账
请问,之前计提了,现在收到红字发票怎么做账
老师 我想问一下 为什么对方欠我们钱用茶叶抵我们他们开茶叶的发票给我们,我们还需要给他们开发票吗
前段时间税务机关下发了一个疑点说是尾盘按照预征率申报了,是不是还有别的方式申报呢?
同学你好 按照预征税率申报就行了
如果销售面积没达到85%,但税务机关要求清算,是不是也只能清算了啊?没有什么回旋的余地吧
同学你好 对的 这个需要清算