借管理费用贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬 贷银行存款
老师,生产部有个员工离职了,有一部分工资没发,还挂着账,这个月我发现还有三百多没扣他的,本月我应该怎么做账
做内账,发了部分员工工资,还有一部分没发怎么做分录。
工资表里面工资没有全部发放,未发放的部分做账做什么分录
每月计提了工资后,发放了部分员工工资,另一部分员工工资没发,怎么做账
做劳务派遣、劳务外包的。对公发放本公司内部管理人员工资和派遣人员、外包人员的工资。一部分派遣和一部分内部管理人员有社保,也申报工资,一部分派遣和一部分内部管理人员以及外包人员没有交社保,也没申报个税,请问怎么做账,可以通过应付职工薪酬这个科目吗?
民间非盈利组织会计基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
事业单位基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
请问:这道题无形资产入账价值公允价200,为啥加6,不是公允价值按公允价入账吗?
请问:这道题,2022年应付债摊余成本为啥多家一个30*0.09. 23年应付债权摊余成本为啥不减去30*9%
老师,使用权资产明明算出来是40.1,但是为啥他编分录又是38.6啊
老师,商贸行业会计的特点是什么?
2025年还是增值税小规模季度不超过30万普票不交税吗
老师你好!请帮看一下增值税申报表,最后看那一个是申报的增值税,最后附加税按增值税的12%减半征收,是这样核算吗?
委外的加工费是放生产成本原材料还是制造费里
试算平衡表期末余额对不上怎么回事,重算,还是对不上?
是需要把没发的那部分先计提起来吗?
没发放那部分,你就在账上挂着就行。
具体分录怎么做
借管理费用贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬 贷银行存款