你好,这个不需要向税务机关提供什么手续。
小规模纳税人,增值税专用发票跨月退回,对方公司要写什么说明吗?我开票方,是收到退回的发票后,直接可以开具红字发票红冲吗?需要向税局说明情况申请开具红字发票吗?
增值税普票信息错误跨月需要红冲开负数,我错误的在增值税专用发票上填写了红字信息表并上传了,可以直接点删除解决吗
增值税普通发票跨月作废开具负数发票需要向税务机关申请吗?
老师,我司退回跨月未认证增值税专用发票给供应商,请问需要我这边开信息表吗?还是对方直接开负数发票冲红
增值税普通发票跨月,直接冲红吗?还需要向税务机关提供什么手续吗?
老师,被审计单位是你国企的全资子公司,子公司公司的注册地和实际经营地不是一个地,并且不在一个区,这种问题大吗?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢?
老师 公司的装修费给了装修公司 但是老板是用他的其他公司给对方开的发票 这个发票我收来也没啥用吧
关于商贸公司属于代理商,客户是超市群体,如何去做他的成本费用的测算统计归纳呢?
为什么简易计税,公共交通运输服务、建筑服务和文化体育服务的征收率是3%?而不动产经营租赁是5%?
购买空调记主营业务成本二级科目写空调还是材料
2021年成立的公司,要求什么时候实缴
老师麻烦问一下,暂估入口表有模版吗
请问大家一下,现在项目地预交2%,不交个税和印花,那么回到机构地交个税吗?交几个点?我们挂靠项目
老师想咨询一下,差额征税—差额开票,里面的折扣额是怎么计算的
税务局让配合试用一次网上电子增票,来一张,然后冲红,电子增票也同样,不需要出具什么手续吗老师?
这种情况的话,你得和税务局确认一下,按理说是不需要什么的。
如果是我正常发生的跨越增票,开错了需要冲红,现在还需其他手续吗?
不需要你直接做红字冲,做开红字发票就行。