你好,是购销合同的印花税吗?
老师,一般纳税人印花税申报,我之前是在计税金额或金额这里填写,这个月计税金额这里不可以填写了,是要填在哪里?是核定依据这里吗?
老师,申报印花税,我应该把不含税销售额填在计税金额或件数里,还是核定征收里,怎么选择?为什么?
老师,您好,我们是小规模,印花税减半征收,这月我们销售额是232432.91,我报税时,计件金额和件数我填这个数,还是填这个数除以50
老师 我这月实际销售金额 负25739.74元 那在申报印花税的时候 计税金额或件数 是不是填写―25739.74元呢
老师你好,利润表申报的时候,印花税怎么填写,是实际银行上扣的金额吗,现在印花税是季度申报,现在填写的时候第三季度只是申报了,还没有扣钱,是不是利润表填写的时候,第三季度的不能填写进去
老师小规模所扺扣的成本费用发票是价税合计额吗
个体户未达起征点减免的增值税额,如何做分录,这部分减免的增值税额需要缴纳经营所得个税吗
请问新成立公司,一切都为零,本月只计提了1000元工资,资产负债表负债表如何平衡
请问新成立公司,本月只计提了1000元工资,资产负债表如何平衡呢
为什么不可以选择放弃正常生产的300,另接此任务,不增加专属加班工资成本,计算利润可增加800*(32-18)-300*(30-18)=7600
老师,请问养殖业,报保险后,死亡的羊要拖走需要我们公司付他们托运费,这个托运费计入哪个科目呢?
我想问一下公司工会账户,交接到下一个公司,钱是属于上一个公司的,还是新的公司呀
老师,企业增值税税负咋算
生产制造企业,领用的原材料生产成品,同时会产生副产品,这样的话用什么方法核算成本?
老师请问借款费用什么时候用合同利率,什么时候用实际利率?如果同时出现合同利率和实际利率用哪个?
老师 是的
你好,实际销售金额为负数的情况下,印花税按0申报 正常情况下,一个单位的销售额是不会为负数的
是因为红冲了一张发票
导致销项为负数
你好,需要先有正数发票,正数发票金额超过了负数发票,才可以开具负数发票的
11月开具了14860.53销项金额 红冲了10.月份一张发票销项金额40600.27
这样不可以吗
(是针对这个回复有什么疑问吗)
11.月份销项金额14860.53元 红冲了10月份销项金额40600.27 导致销项为负数
我这样做是不是不对呀
你好,这样是不对的 需要先有正数发票,而且正数发票金额超过了负数发票,才可以开具负数发票的
那现在怎么办
你好,需要先开具正数发票,正数发票金额超过了负数发票的时候,才申请开具负数发票
但是我11月已经把发票红冲了呀 现在有什么办法解决呢
你好,现在没有解决办法,因为11月份已经过去了 你11月份红冲的时候,系统没有提示你负数超过正数,不允许红冲吗
没在意看
你好,红冲发票的时候,应当注意这个才是的
那对报税有什么影响吗
你好,有影响,会导致收入负数无法正常 申报
不能申报是不是要去税务大厅办理呢
你好,需要做无票收入申报,使得整体收入大于等于0,才可以申报