你好,是购销合同的印花税吗?

老师,一般纳税人印花税申报,我之前是在计税金额或金额这里填写,这个月计税金额这里不可以填写了,是要填在哪里?是核定依据这里吗?
老师,申报印花税,我应该把不含税销售额填在计税金额或件数里,还是核定征收里,怎么选择?为什么?
老师,您好,我们是小规模,印花税减半征收,这月我们销售额是232432.91,我报税时,计件金额和件数我填这个数,还是填这个数除以50
老师 我这月实际销售金额 负25739.74元 那在申报印花税的时候 计税金额或件数 是不是填写―25739.74元呢
老师,申报印花税季报得时候,季度申报得时候,有个应税凭证数量,填合同数量吗? 还有个实际结算日期和实际结算金额怎么填写?要不要分7月8月9月各月得,还是3个月加一起填实际结算金额,然后实际结算日期选9月30号
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
老师 是的
你好,实际销售金额为负数的情况下,印花税按0申报 正常情况下,一个单位的销售额是不会为负数的
是因为红冲了一张发票
导致销项为负数
你好,需要先有正数发票,正数发票金额超过了负数发票,才可以开具负数发票的
11月开具了14860.53销项金额 红冲了10.月份一张发票销项金额40600.27
这样不可以吗
(是针对这个回复有什么疑问吗)
11.月份销项金额14860.53元 红冲了10月份销项金额40600.27 导致销项为负数
我这样做是不是不对呀
你好,这样是不对的 需要先有正数发票,而且正数发票金额超过了负数发票,才可以开具负数发票的
那现在怎么办
你好,需要先开具正数发票,正数发票金额超过了负数发票的时候,才申请开具负数发票
但是我11月已经把发票红冲了呀 现在有什么办法解决呢
你好,现在没有解决办法,因为11月份已经过去了 你11月份红冲的时候,系统没有提示你负数超过正数,不允许红冲吗
没在意看
你好,红冲发票的时候,应当注意这个才是的
那对报税有什么影响吗
你好,有影响,会导致收入负数无法正常 申报
不能申报是不是要去税务大厅办理呢
你好,需要做无票收入申报,使得整体收入大于等于0,才可以申报