你好,是购销合同的印花税吗?
老师,一般纳税人印花税申报,我之前是在计税金额或金额这里填写,这个月计税金额这里不可以填写了,是要填在哪里?是核定依据这里吗?
老师,申报印花税,我应该把不含税销售额填在计税金额或件数里,还是核定征收里,怎么选择?为什么?
老师,您好,我们是小规模,印花税减半征收,这月我们销售额是232432.91,我报税时,计件金额和件数我填这个数,还是填这个数除以50
老师 我这月实际销售金额 负25739.74元 那在申报印花税的时候 计税金额或件数 是不是填写―25739.74元呢
老师你好,利润表申报的时候,印花税怎么填写,是实际银行上扣的金额吗,现在印花税是季度申报,现在填写的时候第三季度只是申报了,还没有扣钱,是不是利润表填写的时候,第三季度的不能填写进去
你好,老师我想问一下三个人合伙做生意,他们股份占比一样,但是其他两个却不经营,这合理吗
老师你好,我想咨询下建筑行业税负率做到8%,这合理吗?如果不合理有什么影响,如果合理的话,我们有什么优势
老师我是销售方,我把发票开对方了,对方已验票,那对方要退货的这张发票是销售方开还是对方开?
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
老师 是的
你好,实际销售金额为负数的情况下,印花税按0申报 正常情况下,一个单位的销售额是不会为负数的
是因为红冲了一张发票
导致销项为负数
你好,需要先有正数发票,正数发票金额超过了负数发票,才可以开具负数发票的
11月开具了14860.53销项金额 红冲了10.月份一张发票销项金额40600.27
这样不可以吗
(是针对这个回复有什么疑问吗)
11.月份销项金额14860.53元 红冲了10月份销项金额40600.27 导致销项为负数
我这样做是不是不对呀
你好,这样是不对的 需要先有正数发票,而且正数发票金额超过了负数发票,才可以开具负数发票的
那现在怎么办
你好,需要先开具正数发票,正数发票金额超过了负数发票的时候,才申请开具负数发票
但是我11月已经把发票红冲了呀 现在有什么办法解决呢
你好,现在没有解决办法,因为11月份已经过去了 你11月份红冲的时候,系统没有提示你负数超过正数,不允许红冲吗
没在意看
你好,红冲发票的时候,应当注意这个才是的
那对报税有什么影响吗
你好,有影响,会导致收入负数无法正常 申报
不能申报是不是要去税务大厅办理呢
你好,需要做无票收入申报,使得整体收入大于等于0,才可以申报