你好 借:应收票据180215 , 贷:主营业务收入179670—20670 , 应交税费—应交增值税(销项税额)20670 库存现金 545

你好老师 向沈阳中兴销售婴儿车150台,单价480元/台,儿童多功能车150辆,单价580元/辆,增值税税率13%,税额20670元,价税合计179670元,用现金垫付运杂费545元,收到沈阳中兴签发并承兑的3个月无息银行承兑汇票180215元。
A公司为增值税一般纳税入(适用增值税一般税率13%),2020年发生如下业务(1)1月21日,物资专员王海,因购买办公用品,借2000元,以现金付讫,当日购买完毕,报销办公费1800元,多余款项退回(2)2月6日购入L材料一批,增值税专用发票上注明的价款为300000元,增值税税额390000元,发票账单已收到,全部款项以银行汇票支付(A公司采用计划成本法对存货进行收发核算)(3)2月13日,上述L材料已验收入库,计划成本为3200000元;(4)5月7日出售闲置办公楼,房屋原始价值150000元,已提折旧50000元,出售取得价款120000元,发生清理费用2000元;(5)6月份,一项新产品专利技术达到预定用途,并交付车间用于产品生产,当月结转研发支出,合计800000元,其中符合资本化条件的支出为640000元(6)8月2日,采用商业汇票结算方向B公司销售甲产品20件,单价50000元,增值税130000元,收到还款期限为3个月的银行承兑汇票一张(7)9月8日,向B公司销售甲产品50件,总价款125000元,增值税16250元,用银行存款代垫运杂费500元,已办妥托
1月12日,向沈阳中兴销售婴儿车430台,单价880元/台,儿童多功能车360辆。单价980元/辆,增值税税率13%,税额95056元,价税合计826256元,用现金垫付运杂费545元,收到沈阳中兴签发并承兑的3个月无息银行承兑汇票826801元。记账凭证编号20。
1月12日,向沈阳中兴销售婴儿车430台,单价880元/台,儿童多功能车360辆。单价980元/辆,增值税税率13%,税额95056元,价税合计826256元,用现金垫付运杂费545元,收到沈阳中兴签发并承兑的3个月无息银行承兑汇票826801元。记账凭证编号20。
4.1月12日,向沈阳中兴销售婴儿车150台,单价480元/台,儿童多功能车150辆,单价580元/辆,增值税税率13%,税额20670元,价税合计179670元,用现金垫付运杂费545元,收到沈阳中兴签发并承兑的3个月无息银行承兑汇票180215元。
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少