咨询
Q

老师,企业挂往来账,这样对吗?买税控盘可以全额抵税的账务处理,支付时: 借:其他应付款 贷:银行存款 一般纳税人抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:其他应付款

2021-12-01 22:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-01 22:55

您好 请问支付的时候收到发票了么

头像
快账用户1665 追问 2021-12-01 22:57

没有,过几天才发来,都是员工垫付来公司报销的

头像
齐红老师 解答 2021-12-02 07:03

那员工报销 借 管理费用-办公费 贷 银行存款 抵减的时候 借:应交税费——应交增值税(减免税款)借方蓝字 借 管理费用-办公费 借方红字

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 请问支付的时候收到发票了么
2021-12-01
同学你好,分录是对的;;;
2022-03-11
 你好          支付时借管理费用,贷银行存款, 抵减的时候做 :借应交税费-应交增值税-减免税额   正数   借管理费用   负数 这样来处理。     
2021-05-24
您好,这个你们计提增值税的时候一起做就行了
2023-02-17
您好 3.借:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税280 贷:应交税费—应交增值税—减免税款280 其他分录正确的
2021-04-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×