您好,只有差旅费的补助,不需要发票的,别的都需要发票。

请问下老师,如果公司有差旅费管理制度标准,出差人员的出差补助,是否可以不要发票,不与工资薪金合并,直接发放给员工呢
员工差旅费津贴每天50元,我公司人员出差可能半年回公司一次,请问这个差旅费津贴怎么报销?因为差旅费津贴是随出差报销单一起报销得,不需要提供发票,如果员工每个月都想报销一次,没有其他费用发票,能报销抵扣费用吗?
老公司的差旅费报销制度规定,员工差旅费实报实销,并且按出差天数50元/天,和报销款一起发放差旅费补助。请问老师,这个差旅补助是否需要发票?如果没有发票,是否需要交个税?
老师,请问员工出差的差旅费,哪种需凭发票报销? 哪种可直接发放到员工卡上,不需要发票?
公司没有车,员工出差开自己的车,油费发票报销,可以直接计入差旅费吗,这种补贴需要交个人所得税吗?
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
哪种属于不要发票的差旅费补助呢? 有公司制度的就属于,不需要发票的情况吗?
不需要发票的只有出差的补贴
这个差旅费, 一些又需要发票才能报销 一些又不需要发票,直接就可以报销 把我整蒙了
你只需要记住出差补贴不需要,别的坐车吃饭都需要
老师,那为什么同事说 如果公司有关于差旅费报销标准 比如伙食费按100元/人/天, 公杂费按100元/人/天, 这种就直接填写差旅费报销单,以及公司制度,不需要发票,就可直接打款至员工卡上呢?
也就是相关制度,就可以不用发票。我很困惑
这个只有一种你的那个出差的补贴,而且不能超过你们当地的标准才行。
有制度的这种就是补贴哇? 包括吃,住,行,都不需要发票? 没有制度的就需凭票报销?
这个跟你公司的有没有制度没有关系,吃住行这些都需要发票。
那老师说的,差旅费补助不需要发票又是哪种情况呢?可以举个例子不?
谢谢老师
比如说单位规定出差一天补助180元
老师,你的这个举例,和我上面的制度规定,感觉都一样的。 为什么你的补贴就不需要发票, 我的就必须要发票才能报销呢?
我说的要发票是你这些吃住行是需要发票的,比如单独给的补贴,不需要发票。
好的,谢谢老师,我明白了
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了
那我上面这制度,能否理解为补贴呢?它属于什么呢? 如果是补贴,就必须要有“补贴”这两个字哇?
这种补贴就是你的差旅费补贴,或者也叫差旅费津贴,都是一个叫法。
那我这种就不属于补贴对吧?
这个不算,这个是你们出差的标准