你好 7 借成本费用 贷应付 8 冲面上分录 发票放这个月 按发票入账 9 借应付账银行
老师你好,8做支付的费用,9月才收到发票。这笔费用应该计入哪个月份?代理记账公司上班的,
老师,7月份收到的发票 现在才做账可以吗,应该怎么入账呢 摘要怎么写
老师,您好; 我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,也不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了
老师,您好,7月洗涤费,8月才得发票,9月份支付,应该怎么做账呢,发票应该放入哪一个月入账呀
老师,6月份支付报销费用,当月未取得发票,入账时做的:借:管理费用贷:银行存款8月份才取得发票,这个应该怎么处理?
车辆不在公司名下,需要入帐吗,但是之后报废处理是由公司来做,报废的收入直接做收入可以吗
好的,谢谢老师,老师,我想加入您的群,人数太多加不进去
我是企业,缴纳工会经费后,公会返还到工会专户的经费金额不够实际发放职工福利物品的,怎么走账务流程?也就是说返还2000元工会经费,但是实际发放物品5000元,应该怎么做账呢?
工会经费提取缴纳工会,总工会返还的工会经费不够发放职工福利的,具体做账流程怎么走?
二手车市场那边让我红冲发票他们要重新开,这个发票在发票系统里面在着不影响吗?我怕税务局打电话来问这个为什么不申报
老师,不做账务处理吗?合规吗?电子税务局系统里有一张二手车销售统一发票,而且公司名称开的还是错误的
老师,收到上年度企业所得税退税,怎么做分录?可以不用计入以前年度损益调整直接入未分配利润吗?
请问分公司注销要不要进行公示?
请问:建筑公司开出的工程发票需要缴印花税吗?计税依据和税收比率?
老师,财务报表报送,我按系统导出来四月到六月份的的季报填表,填到这里就发现不对,系统自动出来本年累计金额,那本月金额我应该填哪个数,图二这样填对吗