你好,你在这个月红冲,然后多交的工会经费在这个月减去就行。

老师,我们河南有一家分公司,社保当月计提,当月交。当时有两个人没有减员,导致公司多交钱了,9月计提的时候是按社保明细计提的,现在应付职工薪酬是平的,现在这部分的钱我们已经收回了,账务处理怎么做啊?
老师好,现在已经12月份了,现在发现6月社保多入账了,导致工资表也不对,现如何更正?另外影响当时工会经费交的也不准了,这个怎么处理?
老师,我们公司有个员工,之前678三个月工资都是私账发放的,然后9月份开始交社保了,然后9月份把678三个月的社保也补缴了,那他678三个月的个税要申报吗,现在要怎么处理,麻烦说的具体一点,12月份个税也都申报了,那现在是7-12月都要更正申报吗,还是说6-8月份工资可以累计加到12月份,具体说下老师
老师,您好,12月工资表里,补缴了A员工11月的社保,在12月工资里表,他11月个人是237.7元社保费,7.71元的滞纳金,合计是245.41元,都放在应税前扣了,所以导致没申报237.7元社保。本身他12月的社保是没有买成功的,现在1月份的账我这里要怎么调整呢?12月当时按工资表里的计提了。也就是没有申报补缴的社保。
老师你好,我想请问,这个月我更正了去年12月份的个税,导致2023的工资总额减少,现在我要更正2023的企业所得税汇算清缴,表格里面更改了管理费用,导致和2023年的利润表数据不一致,现在等于还要更改2023年的年报,所以现在还要改2023年12月份的凭证,当时根据利润总额计提的所得税,在2024年1月份预缴过了,现在企业所得税汇算清缴表里面已经预缴的金额和我现在改过管理费用之后要预缴的金额不一致,我现在要怎么做2023年计提所得税费用这一笔凭证
老师,请问,和前任会计交接,银行存款余额是负数,没有明细账,是什么情况,有贷款是吗?
个体户网店可以接受平台的服务费专票吗还是普票
老师,我想问一下,开工红包走公账做表发放的话,这种做账计入什么科目?能税前扣除吗?
老师,我们公司对外提供上门护理服务,公司账户收到张三给李四购买的护理服务(张三打款到公司,公司给李四提供护理服务),这样公司开发票抬头是开张三还是李四?
朴老师。我公司是电商公司。云仓给我公司的运费对账单,其中一个快递单号,上月寄出去了,上月然后退回,然后本月又转寄了,这可能吗?合理吗?
金融利息找银行开票的话 是去银行他们才给开吗
老师你好,现在有政策可以单独上工伤保险是吗
老师,用友t3标准版软件,年末结转损益这笔分录是自动生成,还是手写。
商品名称沙芭特 锯叶棕果实提取物软胶囊,商品规格每粒重0.27g(含锯叶棕果实提取物160mg)*12粒 供应商发票上开的规格是每粒重0.27g(含提取物160mg)*12粒,在发票备注上里有注明规格是每粒重0.27g(含锯叶棕果实提取物160mg)*12粒,发票备注栏的规格与供应商提供的随货同行单的规格也是0.27g(含锯叶棕果实提取物160mg)*12粒一致,这种发票可以收吗
漏报一个月的社保23年的,时间比较久远,可以不进行补申报(补申报材料复杂),能直接减员吗?现在员工离职了
谢谢老师
不要客气,工作愉快。