你好 ; 你们只是代付的话。 让对方开票 给香港公司。 你挂借其他应收款- 香港公司贷银行存款

我们公司有一些差旅费老板想挂其他应付款来冲减他的其他应付款,但是那些差旅费付款都是付给酒店和买票的,如果外账这样做是不合理吧?还有想问。后面老板的意思让我做两套账,只要做今年的内账,请问我内账的上年数据是不是要一个个自己录?
我们帮总公司付一些差旅费,我们公司通过携程商旅买票订酒店,老板说不要入我们公司的费用,将来香港公司会把这个代付的差旅费还给我们。请问我要怎么做账,分录怎么写
我们公司帮总公司付了30万的差旅费,有些是我们先对公转携程预存款,然后进行买票,一部分是住宿费是我们对公付酒店。开票均开的是我们公司,之前月份我均已我们公司差旅费入账,现总公司让我不要做我们公司的费用,记代付差旅费。我想问下这样操作可以吗?那我分录怎么写?还需要什么协议吗?
我们帮总公司代垫差旅费2万,这两万是通过我们公司携程的账户直接扣钱的,然后总公司的客户后来把这个差旅还给我们了。我的问题是之前转账携程,我记账是:借预付账款—携程,贷:银行存款。 还回来的差旅费借:银行存款 贷其他应收款 总公司..我的问题是我携程的部分怎么冲呢?分录怎么写呢?我写的是 借其他应收款 —总公司,贷 :预付携程。但是这样我的其他应收款总公司还增加了
总部代付我们分公司12696.09元携程商旅差旅费,这笔钱需要还给总部,请问写会计分录怎么写合适?老师
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
香港的不需要发票的话我们不开票也是可以吧
我们先把是预付账款-携程,贷:银行存款。
你好; 借银行存款贷预付账款
老师,你没看清我的问题,我的意思是我们帮总公司代付差旅,但是代付的时候我们先通过预付账款携程,贷银行存款,订完票了,费用不要入我们的账,香港总公司要还回来我代付的这笔钱,我想问的是那些分录怎么写,请看清问题
你好; 不是你的费用 ; 也不会计入你的费用的 ; 你只是垫付而已 ; 垫付 收到款要 做借 银行存款贷预付账款。 去冲你支付的分录 。 我看的很清楚 ; 除非你要做费用 才会是不一样的分录
总公司会委托一个人打钱给我们,是个人的账号,这样也是一样这样写分录?
你好; 是的。 写委托书 盖章给你。 你直接去冲你的预付账款 ;
好的,谢谢
没事的; 希望能帮到你