你好,其他出库单一般指非常规的销售,比如发放福利或者盘亏等,其他入库单一般都是盘盈才会出现,这两种不会因为部门导致分录有影响

不是我们单位的员工 老板让在我们单位缴纳社保 (费用那个员工自己出 )然后我做到外账里了 分录和其他员工一样 但是他转我的钱我做到内账里了 分录我不会写了 借库存现金 贷方什么科目呢 贷其他应收款也不对啊 因为外账已经走过了贷其他应收款了
老师您好,“应付工资——公积金单位部分”科目和“其他应付款——公积金个人部分”有贷方余额,找不出什么原因了,怎么调账呢?分录怎么做呢
6.情做会计分录。某事业单位接受其他部门无偿调入专用设备一台,该专用设备在调出方的账面价值为40000元,经验收合格后入库。调入过程中该单位以财政授权支付方式支付了运输费2000元。财会部门根据有关凭证,不考虑相关税费。
其他入库单和其他出库单都有什么分录 分录会因单据部门选择和单据原因导致科目不一样嘛
6.2022年5月10日,某事业单位盘点发现库存现金比账面多出800元,经核实,其中,500元应该支付给单位员工李某,剩余300元无法查明原因,经批准记入“其他收入”科目请分别对下列业务进行财务会计和预算会计的分录编写。(1)盘点现金出现溢余(2)支付给李某500元3)经批准将剩余300元确认为其他收入。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
都做什么分录呢
发放福利就是借管理费用-福利费,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税额,借主营业务成本,贷库存商品 盘亏就是借管理费用或营业外支出,贷库存商品 盘盈是借库存商品,贷营业外收入