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老师您好,“应付工资——公积金单位部分”科目和“其他应付款——公积金个人部分”有贷方余额,找不出什么原因了,怎么调账呢?分录怎么做呢

2020-11-26 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-26 13:33

你好    你们是不是还没有支付给公积金 ?  。 你们是好久公积金 ?  

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快账用户5746 追问 2020-11-26 13:34

每月扣缴的,查看了计提的都没问题

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齐红老师 解答 2020-11-26 13:37

 你好   那就是你们多计提了公积金  和 多在员工工资扣除了。     你要把个人金额退员工不 。   

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快账用户5746 追问 2020-11-26 13:38

员工都有变动了,而且也不是现在形成的余额了,不退回了,就想把这两个科目平账,怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2020-11-26 13:40

你好 那你就做 :借其他应付款贷营业外收入。  冲计提 :借管理费用-公积金 红字 贷应付工资——公积金单位部分 红字   

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快账用户5746 追问 2020-11-26 13:41

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2020-11-26 13:42

没事的。 希望能帮到你    

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你好    你们是不是还没有支付给公积金 ?  。 你们是好久公积金 ?  
2020-11-26
您好,需要先查明,出现余额的原因
2020-11-20
一、计提的分录是: 借:管理费用——公积金 贷:应付职工薪酬——公积金 备注:只计提公司承担的公积金计入相关的成本或费用。 二、缴纳时,分录是: 借:应付职工薪酬——公积金 借:其他应收款——代扣个人公积金 贷:银行存款
2021-11-09
同学你好 这个不再付了吗
2023-07-11
借:管理费用- 贷:应付职工薪酬_公积金(个人部分)
2022-06-24
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