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老师,收到厂家提前给的一笔费用,老板说预提2万出来做以后客户退货或促销的费用,应该怎么做账比较好呢

2021-12-02 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-02 17:05

收到厂家的款 借:银行存款 贷:其他应付款 发生客户退货或促销费用 借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户4788 追问 2021-12-02 17:06

好的,那可以用预提费用科目吗?

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齐红老师 解答 2021-12-02 17:10

这个确定是你们的费用,也可以做预提费用,但新会计准则取水了预提费用。

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快账用户4788 追问 2021-12-02 17:12

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-02 17:15

不客气,祝你工作愉快

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收到厂家的款 借:银行存款 贷:其他应付款 发生客户退货或促销费用 借:其他应付款 贷:银行存款
2021-12-02
第二笔是厂家给了你一些返利之类的,对不对冲减你后面的货款,那你这里处理没问题正确。
2022-06-30
你好!麻烦你稍等一下,我看下
2023-05-03
您好,那您对于收入款,1挂其他应收款-老板,2分开做账,3您有发票做税前扣除,没发票纳税调增
2023-03-14
你好,这种其他应付款是可以转到实收资本的。
2023-03-14
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