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你好老师,我公司10月份抵扣了两份采购发票,现在需要冲红发票,请问是我方做发票红冲吗?我公司用的是税务UK,请问老师有发票红冲的操作步骤吗?

2021-12-02 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-02 19:36

你们申请红字发票信息表 不是你们开红字发票

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快账用户3631 追问 2021-12-02 19:41

那是我这边申请红字发票信息表,销售方开红字发票吗?这个月红冲后,我怎么做账呀

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齐红老师 解答 2021-12-03 06:40

对的 你申请红字发票信息表之后做原分录负数红冲就行了

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快账用户3631 追问 2021-12-03 06:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-03 06:57

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你们申请红字发票信息表 不是你们开红字发票
2021-12-02
你好,这个是专票还是普通发票的?
2022-07-12
填购买方申请,填发票代码和号码,查询信息表,上传,对方网络导入开红字
2020-12-03
作为购买方,没抵扣发票,直接把发票退回就可以不用别的操作 抵扣了发票,只需要提供红字信息表就可以 然后销售方开具红字发票后把红字发票抵扣联跟发票联给购买方记账
2022-05-19
你好 是的退回去的 红冲的红字发票发票联对方需要给我们 
2023-12-07
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