您好 隔月不可以作废了 只能红冲

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    您好,老师。请教一个问题,企业是小规模,开票税率应该是3点的。我11月和12月各开了一张发票,现在1月要对做增值税季度申报时才发现11月和12月开的发票的税率是5,那现在增值季度申报该怎么填?11月和12月的发票误开5点的,现在又该怎么做?是重开发票吗?
请问,对方公司开具的发票我们作为退税发票已认证,现在发现发票单位开错了,我们是填写红字信息表,让对方重新开具发票吗,单位是另一个公司的名称,相当于就是之前开的单位不在开发票,开到另一个单位,这样可以吗
老师,我们单位收到一张个人开具的维修费,写的是个税由对方企业承担,现在用不了那张发票了,可以申请作废吗,11月17开的发票,现在都12月了
您好,老师,我们租了一个月农村宅基地,用于建设给公司管理人员作为拓展基地的,每年60万,签订10年,现在对方给我们开具了一张60万的发票,那请问我们的个税怎么核算?税费由我司承担,那我司是否还需给对方在自然人扣缴客户端申请个税?
老师我们是销售方上个月给购买方开具了一张专票,是用盘开的,但是我想作废红冲掉它,但是我又在销售方开了一张的红字发票确认单,我以为双方都可以发起确认单,,直接开具红字发票就可以,现在那张红字确认单可以72小时候没开具可以作废不
                受益所有人信息备案,怎么做
老师,这个机票的进项税额108.99能抵扣吗?
请问定期定额的个体户,核定是在9万内免征,然后这个月开票10万,但是又冲掉上个月10万,这种情况下是免征吗?这个免征额是把红冲上个 月10万和这个 月的10万合并后,还是只指这个月开的10万?
企业因虚开发票,在浙江当地已经处罚了,回本企业所在地江苏还要处罚吗?
老师,我公司出售一台车,二手车市场给买家开的发票,这个月报税,出现提示卖车需要报增值税,我想问一下,这个税怎么报,填在哪个表里?因为打开增值税报表,出来的数据就是我们自己家开票额
产品入库,在财务模块也不需要数量吗
油菜税收分类属于哪一类
我想问问9月申报增值税抵扣了没有认证的9月进项发票,在10月可以做9月的抵扣的税做进项税额转出吗
老师,问一下公司筹建期,想跟其他公司走个款,开个发票。这样银行看起来好方便给贷款。想问一下这中间怎样操作才能合规?四流一致还是怎样的?
老师你好,每个月做完账增值税需要结转吗
能申请红冲对吧,申请的话必须是开票的个人申请还是我们单位也可以
申请的话必须是开票的个人申请
她最近不在这儿,可以委托别人去办理吗
写的是个税由对方企业承担,? 请问可以截图我看看吗? 应该不是这样的啊
写的对方企业代扣代缴
老师还在吗
是您支付款项的时候从款项里面扣下来 然后申报缴纳
申报缴纳了退不回来了吧
汇算清缴的时候 对方可以申请退税
钱是公司缴费的,公司不能申请退费吗?我们已经搬走了,我们把钱都给人家了
不可以的 只能对方自己申请退税