你好 对 结转对应成本
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
公司代收代付的水电费,开具了增值税专用发票,确认了其他业务收入,需要结转其他业务成本嘛?
我公司开具了咨询服务费,我记入了其他业务收入,需要结转成本吗
公司代收代付的水费,开了增值税普通发票,做了其他业务收入,请问需要结转成本嘛?
老师 我们替租户缴纳电费 电业局开具专票 确认其他业务收入 那确认其他业务成本时我是按照租户的用电度数确认其他业务成本 这个成本是含税还是不含税啊 我是直接按照度数去确认成本就行了吗
老师,外贸首单出口,业务说是售价1000,代收付国内运费200,收汇也是收到1200。报关单上e x w1000,杂费200,现出口退税申报,税务审核说出口收入要按照1200。说这种其实是fo b。那我做账和申报免税收入也按照1200?还是就按照1000?
如果季度业所得税是32700,以前年度有亏损-583200,弥补以前年度亏损取数是32700
老师,出口退税申报不一致风险主要在跨年吗?比如6月发生出口,六月账务入收入。七月增值税申报免税收入,进项挂着不抵扣。增值税免税不影响应交增值税。所得税年度内都可以。不存在不一致的嘛?哪个点影响增值税和所得税风险呢?需要注意什么第一次出口
老师您好。我司老板娘这几年从公司按月薪1.8K出工资,现在公司费用大,想调她这个工资,那现在调多少合适?
小规模纳税人,银行收到20万工程款,未开发票,怎么做账?
老师河南省水资源减免性质代码是多少
公司收到20万工程款,未开发票,怎么做账?
你好老师小规模纳税人经营停车场购水的时候人家让付100元水桶的押金现在这个水厂已经不干了钱也退不回来了会计分录怎么做 当时入账是借其他应收款100贷库存现金100
老师,如果科目余额表损益结转平,如何查找资产负债表不平项
报关单上有1部分商品是征税的,我应该具体怎么操作电子税务局
不太明白,代收代付的水电费为什么会有成本呀?当时付给自来水公司的时候分录是借:制造费用,贷:银行存款,代收代付水电费并且开票的时候分录是借:银行存款,贷:其他业务收入、应交税费应交增值税销项税,结转成本时候的分录是借:制造费用(红字)贷:其他业务成本,这样对吗?
。您好,收入和成本配比原则,有收入就结转对应的成本。 代收代付是寄往来科目不记收入。