你好 对 结转对应成本
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
物业公司水,电费是代收代付的,取得的发票抬头是物业公司,有一两个单位是要开票,那我收取的全部水电费是按收入处理还是其他应付款处理,代付的水电费是入成本还是其他应付款?
公司代收代付的水电费,开具了增值税专用发票,确认了其他业务收入,需要结转其他业务成本嘛?
我公司开具了咨询服务费,我记入了其他业务收入,需要结转成本吗
公司代收代付的水费,开了增值税普通发票,做了其他业务收入,请问需要结转成本嘛?
有一笔差旅费是因为某个特定的产品产生的,这笔差旅费是直接入这个产品的生产成本,还是先进制造费用在转入一个产品的生产成本
银行流水有一笔账2000,账号有有误退回来,一正一负,会计做账应该怎么体现?请教老师
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
不太明白,代收代付的水电费为什么会有成本呀?当时付给自来水公司的时候分录是借:制造费用,贷:银行存款,代收代付水电费并且开票的时候分录是借:银行存款,贷:其他业务收入、应交税费应交增值税销项税,结转成本时候的分录是借:制造费用(红字)贷:其他业务成本,这样对吗?
。您好,收入和成本配比原则,有收入就结转对应的成本。 代收代付是寄往来科目不记收入。