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老师,请问上个月销售货物做了无票收入,并申报了增值税,这个月发票来了要怎么处理

2021-12-03 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-03 11:28

借、应收账款负数贷、主营业务收入负数应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。

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快账用户6225 追问 2021-12-03 11:30

那纳税申报表当时填了无票收入,也得改吧

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齐红老师 解答 2021-12-03 11:32

对的是的无票收入填写负数。

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借、应收账款负数贷、主营业务收入负数应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2021-12-03
这个月开的票在无票收入栏填负数,不需账务处理
2021-10-23
你好 账上更正,申报表也要更正申报 
2021-11-03
你好在未开具发票一栏填写负数,然后再开具的发票一栏填写正数
2020-12-12
您好 把上个月的收入红冲 然后再根据发票写分录
2022-09-05
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