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老师,就是我司承建了一个工程项目-城区路灯节能改造,现在业主单位付给我司部分款项(可视为工程款)该笔款项又用于这个项目的路灯电费,这笔款项目前是平进平出的,这两笔分录怎么做呢

2021-12-03 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-03 14:35

你好;  意思你们收到钱 ; 马上又拿去支付   路灯电费  ;这个钱实际是你们的成本是吗  

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快账用户9649 追问 2021-12-03 14:37

对,可以理解为成本,那收进来的钱怎么做账呢

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齐红老师 解答 2021-12-03 14:38

你好; 进来的钱 还不符合收入; 你做 :借  银行存款 贷合同负债或者预收账款 ;    你支付出去 :借工程施工- 合同成本 -    路灯电费 贷  银行存款  

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快账用户9649 追问 2021-12-03 14:41

那什么条件下确认为收入呢

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齐红老师 解答 2021-12-03 14:42

你好;  按照你们完工进度比例来做收入 ;   

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快账用户9649 追问 2021-12-03 14:45

工程已经完工了,我司是业主单位又是建设单位,也进行竣工结算了,只是还没付款

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齐红老师 解答 2021-12-03 14:46

你好; 已经完工了吗?  你之前都没有做收入 哇 ? 尽快去处理下 结转到收入去 ; 借   合同负债或者预收账款   贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税

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你好;  意思你们收到钱 ; 马上又拿去支付   路灯电费  ;这个钱实际是你们的成本是吗  
2021-12-03
您好 请问是相当于甲方支付给您单位的工程款么还是给其他单位的 由您单位代付
2021-04-19
您好,同学,正常应该计入实收资本,然后你们去工商备案,不过不想那么麻烦的话,计入其他应付款,
2022-01-17
一、账务处理 1.收到挂靠公司打来的工程款:贷:应收账款 - 挂靠公司(或其他往来科目,视具体情况而定)借:银行存款 2.支付给挂靠公司的税款:贷:银行存款借:其他应收款 - 挂靠公司(代付税款)
2024-08-07
你好 那你先去添加二级科目预付款(进度款); 然后调整一笔分录 :比如 借在建工程--预付款(进度款), 贷 在建工程 这样来 处理 ;
2021-07-27
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