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老师,我们公司上月个因为销售退回开了负数发票,导致我们整个月下来销项税和销售额是负数的,那这个我申报增值税的时候怎么申报

2021-12-03 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-03 17:41

同学,你好,这个形成负数申报,需要去税务局大厅申报

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同学,你好,这个形成负数申报,需要去税务局大厅申报
2021-12-03
你好,直接0申报,就可以
2021-10-12
不行 你要去税局报税 自己报不能通过 
2021-09-28
你好,一般纳税人的吗?如果是销售货物的13%开具的专票里面填写正数收入加负数收入
2023-07-07
你好   你们当期是否有增值税销项税的产生 ?如果只有红字发票  就是负数了。 你们到时需要去税务局大厅报才行的。 你系统可能报不了的 
2021-01-05
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