同学, 这个是复合会计分录,要写两张凭证,一张付款,一张转账凭证。
您好老师,问一下,我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况,那这样我们的面单、凭证、付款凭证应该怎么做呢?面单(报销单)、原始凭证、付款凭证,这些是放在当月还是放到下个月?
查凭证的时候发现科目不对,一家单位设两个科目,有应付账款,其他应收账款。收到退回投标保证金,科目是"其他应收款",但是我在地区选项的是选成了"应付账款"。此张凭证,从纸质凭证看不出来,还是在应收账款,但我在"其他应收款"科目余额就不显示出来了,只在明细账里显示出来,我该怎么办
我在看本企业之前的会计凭证,这里有一张记账凭证写为分录就是: 借:其他应收款 200 贷:银行存款 200 但是这张记账凭证后面附的是付款申请单以及中国建设银行单位客户专用回单,并且本企业为付款方。 我的理解就是本企业为付款方那么做会计分录的时候不应该是应付吗?为什么这里的记账凭证写的是应收?
现在只有三种凭证转账凭证,收款凭证和付款凭证的情况下该会计分录应该计入付款凭证吧,但是付款凭证只能写一个贷方科目,这种情况怎么办?
请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
查企业在哪查最好 回答下
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
这个具体2张凭证怎么写分录呢
个人缴纳保险是不包括在应付职工薪酬里的吧?
这个付款和转账凭证会计分录分别怎么写
同学, 你好,个人保险不包括在应付职工薪酬里面的。 个人缴纳的部分入其他应收或者应付。 这个是从要发的工资里面扣减,然后付给社保局。
这个付款和转账凭证会计分录分别怎么写
就是我发的那个图片
把它写进2个凭证中分别的会计分录?
老师,还在吗
同学, 在的,这个这样。 付款凭证 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 转账凭证 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款 应交税费 代扣代缴个人所得税
好的,谢谢
还有一个问题带上金额的话感觉不对
借:应付职工薪酬 18000 贷:其他应付款 4000 应交税费 2000 银行存款 12000(数字我随便编的) 如果之前的分录是这个,那么照你那么写2个凭证的应付职工薪酬的金额不一样,借贷不平衡
同学, 这个应付职工薪酬的18000是要分开到两个分录中的。