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请问老师,图片:如果餐饮企业为员工提供职工餐,从增值税角度是免增值税的对吧?放到职工福利,进项税转出吗?

请问老师,图片:如果餐饮企业为员工提供职工餐,从增值税角度是免增值税的对吧?放到职工福利,进项税转出吗?
2021-12-04 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-04 16:28

对的 是的 是这么做的

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快账用户6843 追问 2021-12-04 16:31

食品有限公司将自产食品给员工做福利就视同销售。为什么单位为员工提供服务与货物的处理不一样?原理是什么?

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齐红老师 解答 2021-12-04 16:58

自己生产的增值税需要视同销售

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对的 是的 是这么做的
2021-12-04
您好,这个的话是需要用于福利,这个是需要转出的
2024-06-08
您好,我们是餐饮公司,对外提供用餐服务,这是我们的收入 借:银行存款-人民币户-其他银行 250000 贷:主营业务收入 250000/1.06 应交税费-应交增值税-销项税额 250000/1.06 *6% 是不是上面的信息有文字不对呀
2025-03-08
是,收到饿了么开具的专用发票,那么发票上的增值税额要做进项转出
2021-03-10
您好,第2个分录借贷不平,还在要应付职工薪酬过一次,走平 借:在建工程-待摊投资-管理费-劳务费138694.64元,借:应交税费-应交增值说-进项税-增值税6% 8321元,贷:应付职工薪酬-短期薪酬-职工福利费147016.32 借: 应付职工薪酬-短期薪酬-职工福利费147016.32 在建工程-待摊投资-管理费-劳务费8321 贷:应交税费-应交增值说-进项税额转出8321 贷: 应付账款-劳务费147016.32 2.还少一个分录 借:
2025-03-07
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