您好,固定资产冲回的调整分录为 借:累计折旧 借:银行存款或应付帐款 贷:固定资产
老师您好,购入安装的资产一直放在在建工程,现在要在7月份账中转入固定资产,补计提1-7月的折旧,在金蝶系统怎么操作?是在资产卡片按在建工程全额转入固定资产;还是先手工做一笔七个月的折旧从在建工程转到累计折旧,然后在资产卡片按照折旧后的在建工程余额转去固定资产?
固定资产卡片重复录入一笔,现在财务系统中删除,发现卡片余额大于总账余额,请问老师怎么调整,分录怎么做
请问在一七年和一八年分别都购进的固定资产,但是当时有部分没有通过从固定资产卡片里录入,而是在财务系统录入的那么没有录入固定资产卡片的这些固定资产,我现在想录入固定资产卡片的那怎样做账务处理呢?
你好老师展会补贴怎么入账,省商务厅给的计入营业外收入
老师,有收入增值税那一栏摘要怎么写
老师好,小规模纳税人,正在汇算清缴,24年未发生固定资产及累计折旧,因为23年已经提完了,且没有净值。请问是否要填A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》?
你好老师请问收到展会补贴怎么做账务处理?
请问企业公账,实际是我运营,我可以用私人账户打款吗?算是公司借款,法人是我弟妹!还是最好法人个人账户打款进公司账
老师,我是3月份新成立的公司,现在还没有业务,只有一个员工的工资发放,假设这个员工月工资1500,现在5月份计提4月份工资 借:管理费用—工资1500 贷:应付职工薪酬—工资1500 5月份计提并缴纳医社保: 借:管理费用—社保1039.48 贷:应付职工薪酬—社会保险1039.48 借:应付职工薪酬—社会保险1039.48 其他应收款—社保(个人)432.32 贷:银行存款1471.8 5月份发放4月份工资时 借:应付职工薪酬—工资1500 贷:其他应收款432.32 银行存款1067.68 这样账务处理有错吗,然后申报个税的工资要和做账的工资一样的意思是不是我申报个税和工会经费的时候都要以1500的工资去申报
老师,汇算清缴时,24年账载金额有计提23年的年终奖并且也是24年发放的,在填写24年账载金额时这个要减出来嘛
小规模纳税人物业公司为工业园区几家厂房提供物业服务,现在需要替企业代收代付水费,因为水表开户名称是物业公司的,所以自来水公司开的发票是物业公司的,现在那几家厂房需要物业公司开具水费发票给他们,那物业公司账务和税务要怎么处理,开具的水费发票不赚取差价
老师,向村集体租场地租赁费5000元,让对方去税务局代开发票,对方承担的税率是多少
老师,这个经营范围可以开服务费吗或者一般索赔