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老师您好,我想问下,我公司这个月打算交5万的增值税,摇号买车,11月份开票的时候忘记手里有留底税额了,留底税额就2万多,您这边有没有什么解决方案,我可以做进项税额转出吗?会不会有风险

2021-12-06 08:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-06 08:10

你好 你有无票收入的吗 你可以做一部分无票收入 12月份开了发票冲无票收入就可以 你要做进项转出了也可以,就是以后这些进项也没发抵扣的

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快账用户3258 追问 2021-12-06 08:12

如果我做进项税额转出的话,会有风险吗? 那我这个月做了无票收入,12月份开的发票怎么冲这个无票收入啊

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齐红老师 解答 2021-12-06 08:13

没有 红冲无票收入 再做一个正数收入

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你好 你有无票收入的吗 你可以做一部分无票收入 12月份开了发票冲无票收入就可以 你要做进项转出了也可以,就是以后这些进项也没发抵扣的
2021-12-06
同学你好 1.收入和成本是对应的,。11月做收入成本的分录就行 2. 留抵税额影响税负率的
2021-12-10
同学你好 即征即退的对应的进项还是可以抵扣的
2021-06-09
您好。您只要是正规业务处理下,产生留底是没有任何问题的,即使税务局核查,您只要做出说明就可以。 另外,您说的,进项暂时不认证,因为现在没有认证期限要求了,所以进项先放在待认证里边是可以的。
2020-12-28
同学 您好 待认证进项税额是在收到发票还未认证的时候使用
2020-10-16
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