同学你好,按不含税销售额计算;

题目当中,都写了市场售价是不含税的,售价乘以数量不就是没有合同部分的可变现净值吗,为什么还要减去单件的销售税费呢?
第三问,对委托方增值税的进项税额计算有疑问。1 乙公司无同类产品销售价格。消费税按组成计价。那增值税为什么不按照组成计价? 2 此处委托方的进项税额不应该是受托方的销项税额吗? 我的错误答案:按照组成价格,计算增值税,作为委托方进项税额
第三问,写了无同类市场售价,又写了不含税销售额,计算增值税按照什么算呢
小规模纳税人,季度未超过45万,请问在填表申报增值税(未开票部分)的收免税额的金额是含税销售额还是不含税的销售额,不含税的话按照什么比例计算呢,账上是按照1%计算了增值税的。
4.某商场为增值税一般纳税人,2019年8月销售了一批劳保用品,不含增值税的市场价格为60000元。商场给予了购买方八折优惠,并将折扣额与销售额在同一张发票上的金额栏分别注明。请计算商场该笔业务的增值税销项税额。
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
为什么呢,不是说了没有同类市场售价吗? 不应该按照组成计税价格吗
同学你好,不是说了没有同类市场售价吗? ——这个是指产品在没有在市场上出售过,没有同类售价 是出售在员工,在员工手中取得了不含税的售价,
所以是因为产品没有出售,所以在市场上没有价格,但是产品直接销售在员工手中,所以这里就不需要组成计税价格价格对叭
那老师,第二问怎么做呢
老师,我在网上看见第三问有些老师是按照组成计税价格算的,有些又是直接按照销售额算的,所以很纠结
同学你好,如果没有给出不含税售价,是按组价算;如果题给了不含税售价,就按不含税售价计算;
那老师第二问呢,进项税额是直接用(58500+1575)×80%吗
同学你好,那老师第二问呢,进项税额是直接用(58500 1575)×80%吗——对的;