你好,水利建设零申报就可以的,你的销售额填写负数 不需要填写,即征即退。
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
10月份开的专票,11月报税完成后被退回,需要红冲的价税合计一共241829.85 , 11月重新给对方开了价税合计241829.85 的专票,这24w的票也全部填了红字专票信息表,但是专票不够了,所以到目前为止只开了9张销项负数票出来,这9张红冲完成的票价税合计一共 99100.85,且都是在11月份开出来的,现在要报11月的增值税和附加税,针对这些红冲的要有什么操作吗
老师,我们11月收到预付的供应商开的发票,已认证,并记账,借成本、进项税,贷预付款,12月对方开了红字,原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后,如何做分录?记进项税转出吗?如果进项税转出是正数还是负数?我成本也做负的,没法平账了。还有,在报税时,进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出,做进项税负数的话,那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致,请问怎么办
小规模纳税人, 1:季报增值税,申报完毕,需要清卡的吗? 2:现在的小规模纳税人,我看到红字提示说销售额不超过450000元,暂免征收增值税。 我季度开票只有十几万,1%的税率,申报表的最后写着:在本期的竖列-“应纳税额合计:5000多元”,“本期应补(退)税额:5000多元” ---这吓死我了,到底是符合免征了呢?还是要交那么多?? 而本年累计的竖列那里,同一栏次没有数字,是“--划横线”
老师土地使用税的分路怎么写
老师,假设固定资产原值10万,已经全部折旧完成,净值0,也就是折旧10万。现在销售出去,卖了5万,借:固定资产清理 10 贷:固定资产10,借:银行存款5 贷:固定资产清理4.42 贷:销项0.58,结转余额:借:固定资产清理5.58 贷:资产处置收益5.58,是这样的分录吗?这样资产负债表上面固定资产的原值是不是就减少了10,这样对不对啊?
租赁负债。租金付款额包括—承租人提供的担保余值预计应支付的款项。这个预计应支付的款是啥意思呢老师能不能录个例子说明下
请问注册了自然人独资 有限责任公司后,一直不去税务登记可以么?
公司有半年没发工资怎么办?怎么把工资合法追回来?
老师您好,请问公司制的诊所可以注册小规模也可以注册一般纳税人吗?公司制诊所收入必须经过对公账户吗
老师济南社保是当月缴纳吗?
营业费用是个什么科目?和主营业务成本是一个意思吗
老师,这个题入账价值不应该是986.52吗?为什么是946.52
个体户24年5月开始我从10月开始接手,老板让我从10月份做,我录入期初数据银行,应收应付,实收资本,试算不平衡怎么调整
那老师我前期开票缴纳的水利基建收入,这次红冲了,前期多缴税款是退不了吧
你好,你可以更正之前的申报表儿,这个月是退不了的,你填写负数申报不了,或者是以后抵扣。
就是下个月正数的时候可以把这个月负数数字减掉吧
对的是的,可以这么做的。