是不是四舍五入的差异,你可以忽略的。

增值税申报,一键提取的数据,直接申报了,提交后发现少交了0.11元的税费,已经扣款,怎么作废?
老师您好,这个月的增值税已经提交并且扣款了,发现少申报增值税了,这个应该怎么处理呢?
老师您好,个体工商户申报增值税的时候,我点击一键零申报,提交后,点击扣款没反应,税款是0元,是不是已经申报完成了呢
老师,我刚申报增值税,发现申报数据不对,少申报了5万,并且已经扣了增值税,我现在是要作废申报表,还是更正呢,申报正确的数据后,要交的增值税比之前多,之前交的税需要在新的表上体现吗,会不会重复交增值税呢
老师我想问下,增值税纳税申报表当时根据系统自动获取的数据,就直接申报缴纳税款了,现在要填加不开票收入数据,申报表不能作废是不只能更正填报数据,那我交了的税款他是给我退回还是说按我更正的数据,核定补缴税款
我们是建筑施工企业,有一个项目还没有收入,还没开出发票。但是有材料发票来了,只做购入材料,入库和领用材料分录是吗?没有收入,不结转成本是吗?
老师您好 问25年底利润表利润总额52万,公司11月购固定资产42万,在第四季度企业所得税预缴填别固定资产一次性扣除后,按10万利润交企业所得税,但是4季度财务报表还是按利润52万报是吗?
老师,你好,1月份开的成本票,是12月份的业务,我想在年度汇算清缴,作为成本放在2025年度,那这个成本票,我是计入12月份,还是1月份。
老师库存周转率要怎么算呢?在哪个范围内是正常的?
1.加班餐费计入员工福利,一定要全员共享吗?公司只有几个人,也就1、2个人需要偶尔加班? 2.按月凭发票报销餐费补助,会被认定为变相餐补缴纳个税吗
10%税率开票8千块,要给多少钱税
老师您好,公司收到“稳岗返还补贴”,会计分录应该怎么做呀?
老师好,我想问一下,我每个月都有交房租,我每个交租的时,借:应付账款,贷:银行存款,房东是个人,他年底一次性给我开了全年的发票,要怎么做账,借:管理费用-房租 贷:应付账款,需要写房东的名字吗
老师第三方给我们代发的社保和工资我分别计入社保和工资吗,社保是公司全额承担的
携程代开的机票款,开票日期是2026.1.4,备注里却写了行程日期2025年的,这个怎么入账
不知道呢,一键提取的数据,要是不改正的话,0.11元少交会有滞纳金吗?之前没有过哪
你好,这个没有滞纳金的,这个没关系。
怎么更改哪,老师
还是下期补上哪?
你看下是不是四舍五入的差异,你的销售额是正确的,税额出来的不一致,这个就是四舍五入的差异。
能看到图片吗,老师
本来是76154.14,最后一合计,成了76154.03
销售额是对的
前面的销售额是正确的吗?如果是正确的话,忽略的这个不用管了。
税费本来是76886.11,这样就成了76886
没有关系的,这个不影响。
还没有理解啊,我说的这个四舍五入的差异,这是系统自动提取的。
好的,谢谢
不用客气工作愉快。