好,你现在负数申报要么就是零申报。
老师,上个季度我多报了6万,但未达起征点未缴增值税,这个月我收入1.3万,要冲减上季度多报的收入,怎么做账申报呢
2022年3季度多缴纳增值税及附税,在4季度做了红冲,4季度申报时就把3季度收入减掉了,因4季度没达到45万元,免税没缴纳税款,那多缴纳那部分还在账目上挂着,这个怎么处理?是要更正申报吗?
请问老师,小规模公司,增值税报表中,上个季度未票收入填了35万,这个季度红冲了20万,报表中怎么填
老师,您好!我们公司23年一季度做了无票收入,但是申报增值税的时候未申报这部分,一季度加上这部分收入未超过30万,导致企业所得税申报表上的本年累计收入大于增值税上本年累计收入,这个需要调整吗?怎么调整呢?
零申报的话,剩下的在以后再抵扣。
正常的你应该去修改,上一个季度你多申报的。
就是觉得,多申报去修改减少不太好,税务会重点监控查询,想着也不是跨年,只是跨季度,能不能第四季度的收入来冲减抵扣上季度多申报的
但是你自己填写的话,你申报比对不通过你开了发票,结果零申报会有提示。
没有开发票,没有达起征点
但是主要是你这个月填写零,他申报不了。
不通过,因为它会提示你,你开的发票是一万多。
小规模纳税人,一季一报
第四季度申报的时候你可以试一下,不修改的情况下。
小规模的无票收入他都不好退去,税务局的话,税务局不让你修改。你可以在第四季度试一下,我上面说的这个提示你有没有。
小规模,没有开过发票,之前也没有零申报过,多少会有收入,但一季也就几万块,如果冲上季度多申报的,这季度估计得零申报了
你一直申报的是未开具发票吗?如果是的话,这种可以啊。
是的,没有开过发票,如果开发票,就不会存在多申报了
没有开发票的,可以的,可以零申报。