咨询
Q

2022年3季度多缴纳增值税及附税,在4季度做了红冲,4季度申报时就把3季度收入减掉了,因4季度没达到45万元,免税没缴纳税款,那多缴纳那部分还在账目上挂着,这个怎么处理?是要更正申报吗?

2023-08-17 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-17 15:49

对的,这种是需要更正的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
对的,这种是需要更正的
2023-08-17
您好,上季度超过30万就需要正常交。超出了免税额度以后不能退税的。这个月才开红字发票,不影响上个月的增值税申报。 本月的 2.消费税及附加申报表的时候是不是填红冲的那一比21万,是的,就是本月红冲的金额
2024-03-02
你好1;  需要的;  需要去改数据的  
2023-04-03
冲减4月30号的分录: 借借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税 (金额用负数表示)
2022-06-03
这种情况, 最好找税局确认下。 按理是可以抵减的。
2021-04-25
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×