你好是的,先在报11月增值税的时候报上,然后12月红冲。

12月做11月账的时候,发现11月有发票需要红冲,那申报的时候,是对这张需要红冲的发票要进行一个申报缴纳增值税,12月再红冲?有没有办法11月就不缴
电子普通发票在11月份开错,12月份进行了红冲,12月份进行纳税申报时,报税开票收入是不是要剔除这笔红冲的?
有一张十月份的电子发票11月份已红冲,但十月份的增值税目前还没申报,申报10月增值税的时候这张发票还算进10月收入里申报增值税吗?
老师,10月份的时候销售方红冲专票500多万,那11月报增值税的时候应该怎么报呢针对这部份红冲的专票,到时候还要进项税额转出,我11月需要多勾选进项发票吗
10月一张发票已经抵扣了,11月被对方红冲了。11月没做进项转出,申报表也没填进项转出。可以在12月做进项转出,12月申报的时候填进项转出嘛?
如果这个月的进项不打算抵扣,是做待认证还是待抵扣?
老师好!单位买东西对方开普票名称缺一个字,后发现的,已转做了费用,联系对方也不回复,这样不管它有风险吗?
老师,今天收到工商银行补开的2024年手续费发票,开的专票,这个去年的现在可以进项抵扣吗
有对电商平台费用了解的老师吗?我们以前电商平台费用是每个月统计后当月计提的,下月开了票回来再冲重做一笔。想问下那些平台费用是怎么统计当月的?因为以前总部财务做的,也不敢问。所以不知道他们怎么算的
年报和汇算清缴一样吗?
老师,这两天网上都在说法人跟公司借的钱不要年底还回来是真的吗?
老师请问,买的固定资产小汽车117800怎么简易计税
老师,当年可结转以后 年度弥补的亏损额是看利润表的哪一项呢?
请问老师,对方给我们提供芯片的烧录服务——我们寄芯片过去,他们烧录后再返给我们。他们应该开什么发票啊? 信息技术服务*其他技术服务吗? 他们说可以开“劳务*ic烧录服务费”,但是我感觉这个也不能归到劳务大类里吧
老师,请问我们法人代表在银行以个人名义贷款给公司用,每个月的贷款利息由我们公司支付,应该以什么名义付呢法人代表不用缴个税
11月就必须缴纳增值税?
你好对的 ,因为你已经开出去这张发票了,税务系统也已经上传这个发票了