咨询
Q

12月做11月账的时候,发现11月有发票需要红冲,那申报的时候,是对这张需要红冲的发票要进行一个申报缴纳增值税,12月再红冲?有没有办法11月就不缴

2021-12-06 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 16:29

你好是的,先在报11月增值税的时候报上,然后12月红冲。

头像
快账用户4438 追问 2021-12-06 16:31

11月就必须缴纳增值税?

头像
齐红老师 解答 2021-12-06 16:32

你好对的 ,因为你已经开出去这张发票了,税务系统也已经上传这个发票了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好是的,先在报11月增值税的时候报上,然后12月红冲。
2021-12-06
不能 还是属于11月份的销售额 在一月份申报的时候才剔除
2022-12-07
您好,这个在11月份红冲的
2021-11-30
你好11月要附上错误的发票的
2021-01-02
您好,对的,这个是需要多勾选的
2023-11-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×