你好,正在计算中,请稍后
麻烦老师算下去年和今年的销售净利率麻烦写下公式和计算过程,谢谢了
老师,调整被投资方净利润不调内部未实现的吗?老师课上有调的呀,乙公司调整后的净利润麻烦老师详细写一下,谢谢
麻烦老师算下,这个的净利润!谢谢!
老师麻烦看一下这个利润是不是这样算的,谢谢
利润表的中的净利润是代表所有权益的增加值吗,麻烦资深老师回答,谢谢
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
你好,计算如下,请参考
老师两个问题,1.销减进项不就是自己要交的税吗?不就减少了利润吗 2.算增值税不是赠送的也要视同销售吗, 3.算所得税赠送部分是不需要视同销售对吗
你好,销项-进项就是应交的增值税,当然会减少利润 算增值税时是按你实际收到的钱算增值税,赠送部分和正常销售的一起开发票,确认收入按实际收到的钱确认收入; 所得税是按收入减成本算的, 你这些赠送的和正常卖的是一同时算收入的 你2000元,送200元.你收到的钱还是2000元,入收入是2000,成本是1200%2B80.正常算所得税和结转成本 你开发票的时候数量是按2200元的物品数量开发票,单价会降低
可是你这里没有减去销项减进项部分
还有附加税你怎么知道是12
你好,附加税城市一般是12%,县和镇要少一些.
还有你视同销售增值税没有算2200*0.13(因为是不含税的)你是2000/1.13*0.13
你好,应交增值税是不入成本成计算的,只有附加税才入成本计算.增值税是价外税,不入成本利润的
你的题目都说了销售额不含税的啊,所以是2000. 你送的200你没收钱的,你收入只有2000
你好,视同销售要算税,是指单独给别人,不开在同一张发票,才要算增值税和所得税的. 你这是买东西赠送的,一起给对方,一般也会开在发票上的,不用做视同销售. 你再看看中级会会经济法的税法章节,或者税务师税一增值税的内容
这个知道是价外税,可是在这里就感觉,这部分税(销减进)是自己承担了呀
你好,你的销项税买家会给你,是买家承担,不是你承担
买家承担不也就是只给了2000块含在里面了
你这2000是不含税金额,没含在里面的