你好,正在计算中,请稍后
麻烦老师算下去年和今年的销售净利率麻烦写下公式和计算过程,谢谢了
老师,调整被投资方净利润不调内部未实现的吗?老师课上有调的呀,乙公司调整后的净利润麻烦老师详细写一下,谢谢
麻烦老师算下,这个的净利润!谢谢!
老师麻烦看一下这个利润是不是这样算的,谢谢
利润表的中的净利润是代表所有权益的增加值吗,麻烦资深老师回答,谢谢
老师,小规模纳税人开1%税点发票(季度只开了3万元),申报增值税时免税额是按照3%计算填写,还是按照1%计算填写
老师,这是不是发起重复了呀
收到对方公司开的安装服务费怎么做分录,计入什么科目
这题是站在某企业角度做的,还是租赁公司角度做的
老师,请问7左社保基数变了,这个基数怎么算?
注销个体工商户步骤,清税证明在哪
您好,老师,请教一下, [微笑]与三个公司相关。 A,B法人是同一个人。 C是客户, A和C发生了业务, 但是让B给C开的发票。 A和B用不用转一转? 有没有啥风险之类的,如果转,应该咋转?
河南自然人单位申报个税,在哪里,网址链接发一下
老师,文化事业建设税怎么交
购买饭堂伙食费,没有发票怎么计入,都是现金支付的
你好,计算如下,请参考
老师两个问题,1.销减进项不就是自己要交的税吗?不就减少了利润吗 2.算增值税不是赠送的也要视同销售吗, 3.算所得税赠送部分是不需要视同销售对吗
你好,销项-进项就是应交的增值税,当然会减少利润 算增值税时是按你实际收到的钱算增值税,赠送部分和正常销售的一起开发票,确认收入按实际收到的钱确认收入; 所得税是按收入减成本算的, 你这些赠送的和正常卖的是一同时算收入的 你2000元,送200元.你收到的钱还是2000元,入收入是2000,成本是1200%2B80.正常算所得税和结转成本 你开发票的时候数量是按2200元的物品数量开发票,单价会降低
可是你这里没有减去销项减进项部分
还有附加税你怎么知道是12
你好,附加税城市一般是12%,县和镇要少一些.
还有你视同销售增值税没有算2200*0.13(因为是不含税的)你是2000/1.13*0.13
你好,应交增值税是不入成本成计算的,只有附加税才入成本计算.增值税是价外税,不入成本利润的
你的题目都说了销售额不含税的啊,所以是2000. 你送的200你没收钱的,你收入只有2000
你好,视同销售要算税,是指单独给别人,不开在同一张发票,才要算增值税和所得税的. 你这是买东西赠送的,一起给对方,一般也会开在发票上的,不用做视同销售. 你再看看中级会会经济法的税法章节,或者税务师税一增值税的内容
这个知道是价外税,可是在这里就感觉,这部分税(销减进)是自己承担了呀
你好,你的销项税买家会给你,是买家承担,不是你承担
买家承担不也就是只给了2000块含在里面了
你这2000是不含税金额,没含在里面的