你好,正在计算中,请稍后

麻烦老师算下去年和今年的销售净利率麻烦写下公式和计算过程,谢谢了
老师,调整被投资方净利润不调内部未实现的吗?老师课上有调的呀,乙公司调整后的净利润麻烦老师详细写一下,谢谢
麻烦老师算下,这个的净利润!谢谢!
老师麻烦看一下这个利润是不是这样算的,谢谢
利润表的中的净利润是代表所有权益的增加值吗,麻烦资深老师回答,谢谢
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
你好,计算如下,请参考
老师两个问题,1.销减进项不就是自己要交的税吗?不就减少了利润吗 2.算增值税不是赠送的也要视同销售吗, 3.算所得税赠送部分是不需要视同销售对吗
你好,销项-进项就是应交的增值税,当然会减少利润 算增值税时是按你实际收到的钱算增值税,赠送部分和正常销售的一起开发票,确认收入按实际收到的钱确认收入; 所得税是按收入减成本算的, 你这些赠送的和正常卖的是一同时算收入的 你2000元,送200元.你收到的钱还是2000元,入收入是2000,成本是1200%2B80.正常算所得税和结转成本 你开发票的时候数量是按2200元的物品数量开发票,单价会降低
可是你这里没有减去销项减进项部分
还有附加税你怎么知道是12
你好,附加税城市一般是12%,县和镇要少一些.
还有你视同销售增值税没有算2200*0.13(因为是不含税的)你是2000/1.13*0.13
你好,应交增值税是不入成本成计算的,只有附加税才入成本计算.增值税是价外税,不入成本利润的
你的题目都说了销售额不含税的啊,所以是2000. 你送的200你没收钱的,你收入只有2000
你好,视同销售要算税,是指单独给别人,不开在同一张发票,才要算增值税和所得税的. 你这是买东西赠送的,一起给对方,一般也会开在发票上的,不用做视同销售. 你再看看中级会会经济法的税法章节,或者税务师税一增值税的内容
这个知道是价外税,可是在这里就感觉,这部分税(销减进)是自己承担了呀
你好,你的销项税买家会给你,是买家承担,不是你承担
买家承担不也就是只给了2000块含在里面了
你这2000是不含税金额,没含在里面的