你好,这个最准确的就是和税务局确认一下,或者看看你们的税种认定里面有没有。

老师,我们公司是3月9日签订的办公室租赁合同,之前没有交过印花税,本月要交。现在需要做印花税税源采集,这个日期怎么选择?
老师,我们这个月房屋租赁要交印花税,不清楚企业之前是否有认定过税种,我需要怎么可以确认呢
老师好,我们公司是小规模,老板租了一整栋大厦,现在分租给不同的商户,我们给承租方开房屋租赁的发票,需要怎么交税呢?我们营业执照主营范围有物业管理项,可以开房屋租赁发票吗?税率按多少? 第二:我和承租方签的合同是否需要计提印花税?
老师好,过户二手车辆,需要交印花税,我们企业没有核下这个税种怎么办!我看了下印花税核下的只有租赁合同印花税
老师你好,我们公司上个月开了一张租赁房屋发票,不含税金额是403699.33,有留抵不需要交增值税,印花税是403.7,请问我从租记征的房产税应该怎么算
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少
报印花税的税目里面有
如果有的话,就是需要申报的。
老师,我想问的是,我申报的时候有这个税目 ,是不是税局认定了才可以选?还是不管有没有认定都可以选
这个只有认定了才可以选的。