你好,你自己再增加一个二级科目,然后再增加三级科目。

快账软件账套之前是小规模的,现在变一般纳税人,应交增值税下设了三级明细进项税额,但之前的应交增值税科目都变成了进项税额,现在怎样更改
小规模纳税人,请问以前会计把每次开票收入的应交税费都做了明细(按一般纳税人销售做了),应交税费-应交增值税(销项税额),需要缴纳的就做了结转到未交增值税里面,我后期是不是也只能按这样明细做?我想把科目明细表的应交税费的明细给删除掉显示该科目已使用不可删除
老师,我们准备申请一般纳税人,之前是小规模,所以我把应交增值税的三级明细科目给删除了,现在又需要用到三级明细科目,现在在不影响之前账务的基础上怎么操作啊?
老师,我们准备申请一般纳税人,之前是小规模,所以我把应交增值税的三级明细科目给删除了,现在又需要用到三级明细科目,增加的话之前的都变了,现在该怎么办啊?
老师,小规模企业的应交税费-应交增值税没有三级明细科目,但如果不要三级明细科目的话,等以后转一般纳税人就没有办法用了,现在可以给增设个三级明细科目吗?比如应交税费-应交增值税-专票收入,普票收入吗?
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,增加二级科目时上面显示重复,不让添加
你问下软件售后,这种情况下还能修改吗?
老师,您看下我在应交增值税前面加了个空格,这样能添加上,这样可以吗?
好,可以的,可以这么做的。