你好,发票是你们开出给支付方对吗

邹老师,朋友的公司签的项目外包给我们做,对方公司打了预付款是电子承兑,因为项目是包给我们做的,这个预付款应该转给我公司,我们公司又和朋友公司有其他业务往来,需要付货款,这个电子承兑可以当做我们公司的预付款吗?账怎么做呢?
老师,就是我们公司是劳务公司,然后我们是跟总承包公司签合同,然后由总承包公司去承包项目,然后分包一部份给我们公司,但是我们这边又找了那种小的包工头,分包给小包工头,小包工头自己找农民工,那么应该是由我们公司来发给农民工工资嘛,但是现在的话就是总承包公司,他去开了一个农民工专用户,这个钱就直接打到了农民工手上,就不走我们公司的账,但是总承包公司又要求我们开给他们发票(劳务费),这种要怎么做账,
老师:有一项目承包给其他公司做,然后我们公司拿分红,但是项目收入进是我们公司公账,到时候转给承包公司,这我该怎么做账
我们公司承包的一项工程,然后将该工程的一部分公司分包给了其他公司,现在收到这一部分工程的专票了该如何做账?
老师,我们公司承包学校超市,然后再把该超市转包一个朋友做,每个月拿三千给我们(承包费),但是学校要和我们公司签合同,收入学校每个月钱会转到我们公司,然后我们再转给他们,这个票要咋个开?
试用期2个月,10月21日入职上班。是不是12月1日就转正了
老师,我想问一下单位办理注销税务,注销完成后,工商注销是不是必须得找个第三方呢,那个注销清算,单位盖章呀,签字啥的,咱自己弄个模板自己写,能不能办理工商注销?
甲会计,6家公司每月300多笔记账凭证,工作量大吗,4个一般纳税人?
老师,您好!25年5月新开企业,从8月开始欠职工工资40万,我从8月开始一直没有计提职工工资,12月关账时,应该把所欠工资提现不?
你好,老师,营业范围里面没有服务这一项,能开6%的服务费发票吗,偶尔开一次,不经常开
小规模纳税人公司,有笔销售业务计提时应交税费是按1%提了3.96元,但是其中有专票税费3.56在资产表中可记入应交税费里。有普票0.4是算营业外收入,但是这个普票计提的是1%,在增值税报表里又是自动获取的3%的税是1.18元。有销售时我计提的是1%的,这两者的差额我应该怎么处理
老师好,请问应收预收重分类怎么做呀?按照科目余额表余额做?还是借贷方发生额呢?
老师,发票名称开具:空调安装费用,这个是在哪个大类下?税率是多少?我们是建筑企业往外开这个发票
1:请问下2025.12月的账必须结账后才能转到下一个年度做2026.1月的账对吗 2:要怎么结转下年呢?是自动吗
老师你好,公司24年购进设备120万,发票只开了70万。剩余50万因为没给钱,一直没开发票。前财务当初做固定资产时按70万计提折旧,25年10月份设备退回了,用于抵扣欠的50万。两家公司目前账清了。 这种情况如何做财务处理?会计分录怎么做?
如果开与不开我又怎么操作
不是开不开,是如果需要发票是不是你方开,因为你方是收款人
收款是我们的收入,不开发票,其实这收入我们只占一个比例
那您也要全额确认收入,再支付给对方时对方给你开具发票作为成本确认