你好; 是的。 你 如果按项目做了明细的话; 那么就可以拉出来这个明细项目的 成本 费用 收入 和利润 来判断的

老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
老师,我们7月升成是一般纳税人了,但是在4月买了一辆100万的车,在认证系统可以查到这张票也可以正常抵扣,咨询一下现在可以把当初的进项税额从成本里面转出来吗?如果不能的话,有相关规定吗?
因为是税局系统的原因,就是本期销售情况明细那里,那个表上那个数据,导入的金额都是正确的,跟开票系统的也是一致的,但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱,但是主表销项税额这里是不能修改的,所以说今年这样累计下来差了两分钱,就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱,要不要调账?怎么做分录?目前账上是留抵
老师,建筑行业,成本明细可以从做账系统里拉出来吗?比如来了一张票做到哪个项目了,能不能从系统里拉出表来
之前在一家小规模建筑装饰装修公司做的时候,老板想融资,自己联系了平安银行,银行的人来公司让财务登录企业税务申报系统直接查看税收情况和已报送的报表,那个申报系统里可以看到很多银行都是直接从那里申请贷款的,想问一下各位有做过融资经验的老师们,如果建筑业一般纳税人企业需要融资贷款,是不是现在不能编制报表,而是直接进入申报系统直接找哪家银行申请贷款了?
老师,你好,请问我的财务帐与税务发票中待认证金额相差1038.78,(实事上2024年的发票都已抵扣,都已做成费用,未体现待认证金额)现在调帐会计科目是不是借:应交税费-待认证税费1038.78,贷:以前年度损益调整1038.78 借:利润分配-未分配利润1038.78 贷:以前年度损益调整1038.78
请问老师,我公司领用生产的产品做研发,进行工艺升级改造,借:管理费用—研发费用 贷:库存商品, 年底自查,这些研发的产品已经销售了,所以需要从研发费用转出来:借:库存商品 贷:管理费用—研发费用,实际这些产品已经没有了,但是账上又多出来了,怎么处理?
无形资产入实收资本',当月怎么摊销
2月份才发25年的年终奖,12月份计提了年终奖。那12月工资个税申报,这年终奖可以等到2月份缴纳时申报吗?
我司是建筑公司一般纳税人,2026年1月异地预交2025年12月的异地项目增值税和城建税、企业所得税,需要在2025年12月计提分录吗?分录怎么做?还是在2026年再做分录呢
老师好,我们是物流公司,这个季度利润20多万了,怎么样增加成本?该做的该提的都做了,现在还有什么发票不在系统里体现?暂估的话是不是要有发票进来?
汽修店,水利建设专项收入应税项目填的跟服务一样的金额吗?
老师请问一下应收款有一笔25万的款之前开错了票,应付款有一笔相应的机械费也是一样的,这怎么处理消掉啊
老师这个填全年的数吗?如果填的数有小误差,后期有没有影响?
老师退政策性收储履约保证金,放财务费用利息支出合适吗
可以按项目从做账系统里拉出来某个项目分别哪些票做在这个项目里了是吗?
你好; 是的。 但是你做账必须要规范才行的
什么意思
我想把每个项目上分别哪些票做进这个项目了拉个表出来,
就是每个项目的明细账能不能拉出来
意思你做账 要把 成本费用 具体到 项目 明细去。 别做错了。 影响你取数