同学你好 对的 预收的时候要做增值税
老师,请问之前餐饮行业享受免交增值税时,他们的发票是税额是显示***。就是金额为1000元,价税合计也是1000元。这样做账时是:借:银行存款1000贷:主营业务收入1000 是吗?
我们是餐饮公司,做的内帐,没有发票,顾客充卡,比如充1000送200,这个200要做成销售费用的话,收入就是1200,老板说不做成费用,不体现,没搞懂,网上搜的是借银行存款,销售费用,贷预收账款,实际就收到了1000元,还是借银行存款1000贷预收账款1000啊,谢谢
老师,刚接手新开的酒店会计,如果酒店有那种VIP客人存多少送多少(例如存1000元送200元,一共是1200元),这个是按1000元入账吗? 收款时: 借 银行存款 1000 贷 预收账款 1000 消费时: 借 预收账款 1000 主营业务收入 1000 是这样的吗?老师
比如,预收10个月租金10300元,开具免税发票10300元,此时做会计分录: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10300 对吗? 若是开具3%税率的发票: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10000 应交税费-应交增值税 300 对吗? 每月末摊销收入: 借:预收账款 1000元 贷:主营(其它)业务收入 1000元 对吗? 若是对,我本月开的发票是10300元,税是300元,我确认的收入却是1000元, 填制增值税报表时,发票上的数10300元和本月确认收入1000元对不起来,怎么办? 这个问题一直困扰我,谢谢老师解惑?
老师你好,上个月有几笔混合收入(分不清明细)开始没开票,会计分录,借:应收账款1000,贷:主营业务收入-无票收入1000,借:银行存款1000,贷应收账款1000。本月开了一张普票400元,我借:主营业务收入-无票400,贷:主营业务收入-临时客户400。结果报表出来,子产负债表未分配利润比利润表营业利润多了400元,经查刚好这笔。老师我做的分录哪里错了
老师,公司是总代理商,现在要召集所有二级代理商去一酒店开一个会议,合同由我们公司跟酒店签合同,然后费用所有公司分摊,请问这个怎么分?每家代理商都先支付1万元给我们,账务我该怎么处理
个体户,开了好多年,就是没有做过账,现在要是从头来做,要怎么入手?
食堂移交,会计不需要去清点数,由食堂经办人清点吗?
老师,学堂题库的这个题营业现金比率和权益乘数的答案是不是不对?
老师,你好,外贸企业,海关反馈的数据和我们申报增值税的金额差317元,我检查了是汇率的差异,这个该怎么调整账务处理啊,税务局老师让我写说明
老师,本司为运输行业,本月开去年运输发票,开票方和受票方需要做什么账务处理
诉讼时效期间中断的法律效力为诉讼时效的重新起算,诉讼时效期间的中断可以数次进行,只是不能超过 20 年最长诉讼时效期间的限制,老师,这句话是什么意思?
我们公司在兰陵我们员工在邯郸医院报销说医保不能用是怎么回事
最高额抵押担保的债权确定前,部分债权转让的,最高额抵押权不得转让,但当事人另有约定的除外,老师,这句话是什么意思?
请问,我公司批发副食品,每年都有很多坏掉的产品。这些应该怎么记账。谢谢