你好 职工教育经费
老师我们公司外派员工学习培训的培训费和住宿费还怎么做账
职工出去培训发生的出正常培训费以外的住宿费生活费,加油费过路费应怎么入账
老师,我想问员工出去培训的住宿费应该怎么做账?
老师想请教一下,我们公司的员工出去培训,发生的住宿费,交通费,我入什么科目
请问老师,单位员工出去培训,培训期间的住宿费,属于培训费,还是什么费用呢?
老师,请问假如工程公司预付工程款,但还收到发票,可以用付款凭证做成本吗?
老师,10月查原材料进项转出4月份的票,对应科目主营业务成本,但9月份没有生产也没销售收入也可以做到9月份的帐?
老师,我在注册公司的时候填社保人员信息的时候有一个所在部门,这个怎么填
期初的账建完后怎么开启重分类?
诉讼财产保全责任保险费怎么做帐?
请问老师,有这样一个问题,今年4月在申报去年所得税的时候,因为先申报的季度报表,因为有利润所以交了一部分所得税,实际上报完年度报表后有好几年的亏损可以弥补,但1季度税已经交了,如果今年年底仍然可以弥补亏损,就会造成今年所得税多交税的情况,这种情况怎么化解呢,退税的话就要查账,好麻烦吧
老师,问下新版企业所得税,第一个应付职工薪酬填写的金额,包括个人承担的社保公积金吗
实际发放工资比个税申报系统工资高出很多,企业所得税申报表中的应付职工薪酬该如何处理
老师,公司A股东退股减资、A股东的股份250万股,A股东已实缴了十万元,这个实缴能直接从对公账户退给他吗,
老师利润表本年累计金额和增值税主表本年累计金额查4.58元老师可以做,借主营业务收入贷营业外收入吗?
分录应该怎么做?
我没有职工教育经费这个科目的,那是不是我应该借:管理费用-其他费用支出,贷:现金/银行存款
你好 借管理费用 职工教育经费 贷应付职工薪酬 可以增加科目的
老师,我直接现金给他报销了,为什么是贷应付职工薪酬?
你好 准则 规定就是这样处理的
老师,那现在我现金已经支付给他了,那么我的分录应该怎么做?
。借应付职工薪酬贷库存现金。
那我是不是等于要做两个分录,先借管理费用-职工教育经费,贷应付职工薪酬。再做借应付职工薪酬,贷现金
完整的是做两笔分录。